质量管理资源
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仓库储存日常安全检查表仓库: 检查时间:年月 日至年月 日序 号检查内容检查时间星期一星期二星期三星期四星期五备用栏检查人1危险化学品是否按规定库房(场所)储存2危险化学品的外包装是否正常,有无泄漏3.
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人、财、物、料的质量保证质量体系建立和完善后,如果没有资源、要素作为保证,体系的 运行就无法得到保障,因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进 行明确和落实。1 .劳动力的保证施工中人的因素是关键。无.
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XXX有限公司文件编号:XXXX-020标题:版号, A/0产品防护和交付控制程序页码:1/31目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中,规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活 动,以防止直接.
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产品质量监督抽查实施细则老视成镜丹东市市场监督管理局产品质量安全监督管理科2022年丹东市老视成镜产品质量监督抽查实施细则1适用范围本细则适用于丹东市老视成镜产品质量监督抽查,针对特殊情况 的专项抽查.
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产品质量可追溯性控制程序L目的根据需要,对加工中的部件规定了标识方法,并对其有效性进行监督检查; 当产品出现重大质量问题时,品质保证部负责组织追溯。2 .产品及其检验状态的标识2.1 零件、外购外协件.
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产品质量检验制度1、检验管理1.1 企业应具有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职质量检验 人员,并具有相应检验资格和能力。1.2 企业应制定产品质量检验制度以及检测设备管理制度。有出厂检 验项目对.
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质量目标分解表总目标目标分解表责任部门采取措施配合部门备注二、顾客满意率2 96.2%1.合同评审率100%供销科常规合同采取签字评审,非常规合同组织会议 评审,要货单更改频次小于0.9%。有关科室2.
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标题:版号:A/0产品标识和可追溯性控制程序页码:1/2文件编号:XXXX-018XXX有限公司1目的对产品以适当方式进行标识,以防止产品混淆,对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。2适用范围适用于产.
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产品召回控制程序1 .目的:为了有效地召回已经交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品,保护顾客及 消费者的利益,防止不安全危害发生。2 .范围:适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全和潜在的不安全.
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交接班管理记录表部门交班方接班方日期交接项交接项目细分指标检查结果检查人任务交接设备交接环境交接物料交接其他事项交班人:接班人:交接班管理记录表部门交班方接班方日期交接项交接项目细分指标检查结果检查人.
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五金加工安全操作规程五金加工安全操作规程一、所有员工在进入工作岗位前,检查自己锻造加工服饰是否符合工作要求。不准穿拖鞋、 高跟鞋及影响安全的服装,留长头发的要戴安全帽。工作时保持正确的神态,要有充实的.
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附件4、中铁四局二公司安全生产大检查记录表被检项目名称:新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程1标经理部检查组:第a检查名a检查日期:2016年12月910日 L- T格式的:行距:固定值20磅)检查.
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XXX有限公司文件编号:XXXX-024标题:版号:A/0不合格品控制程序页码:1/31目的建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制,防止不 合格品的非预期使用或出.
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不合格中药饮片被标示企业否认生产问题的应对策略摘要:药品抽检中,销售和使用环节抽样的不合格中药饮片在监管过程中 经常遇到标示生产企业否认生产的情况。针对这一问题,梳理药品追溯的政策法 规,搜集药品质量.
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轨道集团发(2017127号成都轨道交通集团有限公司关于迎接十九大安全生产再检查暨2017年第三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检查的通报集团公司各部门及下属单位、全线各参建单位:根据集团公司关于.
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监视测量设备台帐MZFL/JL-26序 号名称规格 型号生产 厂家启用 日期使用 场所首校 日期校准 周期准构 校机12345
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文件销毁申请单MZFL/JL-05文件名称:文件编号:发文时间:印数:实发数:未发数:收回数:申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作 废 及 销 毁 理 由备注
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审核实施计划审核目的审核范围审核依据审核时间自年 月 日至年 月 日审核组成员审核日程安排日期受审部门I人员 编号日期一受审部门人员 编号MZFL /JL-30审核组长年 月曰管理者代表年 月曰
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OHS/EMS检查、整改通知单MZFL/JL-70检查单位(部门)检查时间年月H被检单位检查成员存在问题:口职业健康安全口环境口其他整改要求及建议:被检查单位签收 人日期年月H整改内容反馈:整改效果验.
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事故事件管理评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1企业应建立安全事故事 件管理制度,明确安全事故 事件的报告、调查和防范 措施制定、跟踪落实等要 求。查企业的事故事件管理 制度危险化学品企业.