稽查与征管/审计资源
(共2707
份)
用时:23ms
-
审计专员岗位说明书岗位 名称审计专员所属部门董事长办公室器管理类鲁1岗位概述:制定年度和月度检查及审计计划,组织审计检查资源,对集团公司各部门、份子公司实施合规及绩效审计,并对存在的问题跟踪整改到位;.
-
2023年主题教育读书班专题研讨交流发言心得体会感悟最深的是三点,即三个“不可”:坚定维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位不可动摇,始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位不可偏离,.
-
预付款银行保函开具日期:致:(买方名称)(合同名称)根据合同条款付款方式的规定,(卖方名称、地址)(以下简称卖方)须向买方提交总额为大写:人民币叁万元整(小写:30000.00元)(币种、以文字和数字.
-
跟踪审计方案审计工作方案一、审计总体思路及目的通过对工程建设项目全过程跟踪审计,对工程建设项目经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性及效益性进行审核、审计监督及提出审计服务咨询意见和建议;核实工程实.
-
宝豪塑胶五金制品(江门)有限公司货仓帐、物稽查管理规定一目的为了管好公司物料,保障公司财物不受损失,同时可以提供准确的仓存数据,为采购决策、财务核算提供依据。二.定义1 .稽查:对事物的对象进行不定形.
-
外国公司在菲律宾设立代表处申请表格(公司名称)特此申请以代表处形式在菲律宾经营业务的营业执照,代表处是在名下,符合BatasPambansaBlg.68的125章节和外国投资法(1991年,RA704.
-
浅谈如何撰写专项审计调查报告一、专项审计调查报告的内容和结构专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。对于以上内容,应如何安.
-
审计整改管理办法1总则1.l目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原.
-
XX市重大政府投资建设项目审计监督实施办法第一章总则第一条为进一步规范我市政府投资建设项目审计行为,提高审计质量,明确审计责任,防范审计风险,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国国家审计准则、XX.
-
总经理离任审计按照已发布的离任审计制度,应集团人力资源中心关于*离职审计的工作函委托,监察审计委员会对公司原总经理*先生开展离任审计。监察审计委员会根据离任审计制度及公司相关管理制度开展了离任审计工作.
-
总经理离任审计报告按照已发布的离任审计制度,应集团人力资源中心关于*离职审计的工作函委托,监察审计委员会对公司原总经理*先生开展离任审计。监察审计委员会根据离任审计制度及公司相关管理制度开展了离任审计.
-
建设工程跟踪审计风险及控制对策跟踪审计工作本身具有较大的多变性和复杂性,实际工作中经常会受到多种因素影响,产生相应审计风险,对建设工程的顺利推进造成一定阻碍。为了有效提升建筑工程的跟踪审计质量,确保跟.
-
差旅费审计中发现疑点的4个技巧在差旅费的审计实践中,既要关注审批手续不全、相关费用超过标准等形式要件不完备的差旅费凭证,也要关注审批手续齐全、附件资料完整、相关费用标准合规等形式要件完备的差旅费凭证。.
-
如何撰写审计调查报告培训讲稿一、专项审计调查报告的内容和结构专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。对于以上内容,应如何安.
-
加强审计工作的思考党的十九大提出“贯彻新的发展理念、建设现代化经济体系”的新理念,这是我国社会经济事业发展的重要指导方针。作为国家专职经济监督部门的审计机关,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为.
-
公司审计整改方案根据*关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知公司关于印发审计整改工作实施方案的通知要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。一.
-
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计.
-
东南大学审计处工程造价咨询服务准入机构招标文件DNHQZB-I5047东南大学招投标管理办公室2015年11月6日第一章投标须知前附表序号内容规定1本项目为东南大学工程建设(包括修缮)工程项目的结算审.
-
2023年“审计业务大讲堂”“道德讲堂”暨“青年微讲堂”活动实施方案为进一步加强学习型党组织、学习型机关建设,2023年局机关继续搭建干部职工交流思想、展示才华的平台,引导和帮助干部丰富专业知识、提升.
-
附件1高新技术企业认定专项审计报告要求一、专项审计报告必需加盖骑缝章或每页加盖专用章;二、专项审计报告要求审计以下内容:(一)近一个会计年度高新技术产品(服务)收入1 .高新技术产品(服务)收入与其分.