稽查与征管/审计资源
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建设工程跟踪审计风险及控制对策跟踪审计工作本身具有较大的多变性和复杂性,实际工作中经常会受到多种因素影响,产生相应审计风险,对建设工程的顺利推进造成一定阻碍。为了有效提升建筑工程的跟踪审计质量,确保跟.
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差旅费审计中发现疑点的4个技巧在差旅费的审计实践中,既要关注审批手续不全、相关费用超过标准等形式要件不完备的差旅费凭证,也要关注审批手续齐全、附件资料完整、相关费用标准合规等形式要件完备的差旅费凭证。.
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如何撰写审计调查报告培训讲稿一、专项审计调查报告的内容和结构专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。对于以上内容,应如何安.
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加强审计工作的思考党的十九大提出“贯彻新的发展理念、建设现代化经济体系”的新理念,这是我国社会经济事业发展的重要指导方针。作为国家专职经济监督部门的审计机关,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为.
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公司审计整改方案根据*关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知公司关于印发审计整改工作实施方案的通知要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。一.
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关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计.
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东南大学审计处工程造价咨询服务准入机构招标文件DNHQZB-I5047东南大学招投标管理办公室2015年11月6日第一章投标须知前附表序号内容规定1本项目为东南大学工程建设(包括修缮)工程项目的结算审.
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2023年“审计业务大讲堂”“道德讲堂”暨“青年微讲堂”活动实施方案为进一步加强学习型党组织、学习型机关建设,2023年局机关继续搭建干部职工交流思想、展示才华的平台,引导和帮助干部丰富专业知识、提升.
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附件1高新技术企业认定专项审计报告要求一、专项审计报告必需加盖骑缝章或每页加盖专用章;二、专项审计报告要求审计以下内容:(一)近一个会计年度高新技术产品(服务)收入1 .高新技术产品(服务)收入与其分.
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职业技术学院中层干部经济责任审计办法第一章总则第一条为健全和完善经济责任审计制度,加强对学校中层干部的管理监督,规范经济责任审计行为,推进党风廉政建设,根据关于印发部门和单位内部管理领导干部经济责任审.
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流程审计管理制度LO目的通过审计公司流程的运作的真实性,检查流程执行的效益、符合性,最终达到维护流程体系的有效运转、促进流程管理工作建设,保障公司的总体目标得以实现的目的,特制定本制度。2.0适用范围.
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关于完善和规范投资审计工作的通知为全面贯彻落实市人民政府办公厅关于全面完善和规范投资审计工作的通知精神,促进投资审计转型发展,完善权责明晰、各司其职的政府投资领域监管体系,形成项目建设管理监督合力,提.
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关于完善和规范投资审计工作的通知为全面贯彻落实市人民政府办公厅关于全面完善和规范投资审计工作的通知精神,促进投资审计转型发展,完善权责明晰、各司其职的政府投资领域监管体系,形成项目建设管理监督合力,提.
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财务/审计/统计/税务首席财务官CFO财务经理财务分析经理/主管财务/会计助理会计 审计经理/主管 成本经理/主管 税务经理/主管 统计 财务总监 财务主管/总账主管 财务分析员 会it经理/主菅 出.
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农村合作金融机构内部审计质量控制体系构建研究基于普通系统论视角宁波邺州农村合作银行虞伟健内容摘要:高质量的内部审计,能有效发挥农村合作金融机构(包括农村信用社、农村合作银行、农村商业银行)内部审计在防.
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包头市达茂联合旗财政局(国资委)出售资产专项审计报告中兴财光华审专字(2022)第220040号您情即“扫甘或进入螺烟第TSw熠S 就 T BE.报告编i马:京23PHPETSTY本次拟出售资产1-2.
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内部审计意见表编号:工程项目名称施工单位施工单位资质合同招标价决算报审价内部审计人员工程项目概况项目部经办人:年月日内部审计意见:负责人:年月日备注:注:附详细的审计意见及相关资料。
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内部审计意见表编号:工程项目名称施工单位施工单位资质合同招标价决算报审价内部审计人员工程项目概况项目部经办人:年月日内部审计意见:负责人:年月日备注:注:附详细的审计意见及相关资料。
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2022年上半年湖南省资产评估师资产评估:审计对评估的需求试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,惟独1个事最符合题意)1、甲企业1999年6月1日,2300000元的价格(其中含税金.
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领导干部自然资源资产离任审计试题一、单选题(共36题,共36. O分)1.开展领导干部自然资源资产离任审计的主体是()A.审计署B.省级审计机关C.市县级审计机关D.全国各级审计机关D2.审计署将于(.