稽查与征管/审计资源
(共2728
份)
用时:26ms
-
附件1高新技术企业认定专项审计报告要求一、专项审计报告必需加盖骑缝章或每页加盖专用章;二、专项审计报告要求审计以下内容:(一)近一个会计年度高新技术产品(服务)收入1 .高新技术产品(服务)收入与其分.
-
职业技术学院中层干部经济责任审计办法第一章总则第一条为健全和完善经济责任审计制度,加强对学校中层干部的管理监督,规范经济责任审计行为,推进党风廉政建设,根据关于印发部门和单位内部管理领导干部经济责任审.
-
流程审计管理制度LO目的通过审计公司流程的运作的真实性,检查流程执行的效益、符合性,最终达到维护流程体系的有效运转、促进流程管理工作建设,保障公司的总体目标得以实现的目的,特制定本制度。2.0适用范围.
-
关于完善和规范投资审计工作的通知为全面贯彻落实市人民政府办公厅关于全面完善和规范投资审计工作的通知精神,促进投资审计转型发展,完善权责明晰、各司其职的政府投资领域监管体系,形成项目建设管理监督合力,提.
-
关于完善和规范投资审计工作的通知为全面贯彻落实市人民政府办公厅关于全面完善和规范投资审计工作的通知精神,促进投资审计转型发展,完善权责明晰、各司其职的政府投资领域监管体系,形成项目建设管理监督合力,提.
-
财务/审计/统计/税务首席财务官CFO财务经理财务分析经理/主管财务/会计助理会计 审计经理/主管 成本经理/主管 税务经理/主管 统计 财务总监 财务主管/总账主管 财务分析员 会it经理/主菅 出.
-
农村合作金融机构内部审计质量控制体系构建研究基于普通系统论视角宁波邺州农村合作银行虞伟健内容摘要:高质量的内部审计,能有效发挥农村合作金融机构(包括农村信用社、农村合作银行、农村商业银行)内部审计在防.
-
包头市达茂联合旗财政局(国资委)出售资产专项审计报告中兴财光华审专字(2022)第220040号您情即“扫甘或进入螺烟第TSw熠S 就 T BE.报告编i马:京23PHPETSTY本次拟出售资产1-2.
-
内部审计意见表编号:工程项目名称施工单位施工单位资质合同招标价决算报审价内部审计人员工程项目概况项目部经办人:年月日内部审计意见:负责人:年月日备注:注:附详细的审计意见及相关资料。
-
内部审计意见表编号:工程项目名称施工单位施工单位资质合同招标价决算报审价内部审计人员工程项目概况项目部经办人:年月日内部审计意见:负责人:年月日备注:注:附详细的审计意见及相关资料。
-
2022年上半年湖南省资产评估师资产评估:审计对评估的需求试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,惟独1个事最符合题意)1、甲企业1999年6月1日,2300000元的价格(其中含税金.
-
领导干部自然资源资产离任审计试题一、单选题(共36题,共36. O分)1.开展领导干部自然资源资产离任审计的主体是()A.审计署B.省级审计机关C.市县级审计机关D.全国各级审计机关D2.审计署将于(.
-
国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发 展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监 督管理,有效的内部审计监.
-
第一章总则第一条为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计 工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据中 华人民共和国审计法、中央企业内部审计管理暂行办法、深圳 证券交易所.
-
账务处理购买超市预付卡的会计账务处理分录1.购进时借:预付账款贷:银行存款2 .用于购物等借:库存商品等贷:预付账款说明:如果购买购物卡时没有开具不征税发票的,在实际消费时可要求超市开具增值税专用发票.
-
民办非盈利组织清算审计应提供资料一、法律性文件:1、民办非企业登记证或社团登记证、章程、房屋租赁合同或房产证;2、自成立至今每年会计报表审计审计报告及其他审计报告(如离任审计、资产清查审计);3、股东.
-
幼儿园清算审计报告阳光幼儿园:我所受托对阳光幼儿园截止2023年5月1日止的资产、负债和清算期间业务活动情况进行了审计。所提供的会计资料由某区阳光幼儿园(以下简称阳光幼儿园)负责,我们的责任是对审查内.
-
审计问题定性11类常见错误绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法,是审.
-
审计述职述廉报告范文根据公司高层的指示,本人对自己XXXX年的思想和工作情况进行了认真的梳理。XXXX年来,本人积极进取、认真工作,在领导的关心、重视、指导和全体同事的大力配合支持下,较好地、保质保量.
-
审计整改管理办法1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原.