稽查与征管/审计资源
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公司舞弊内部审计准则舞弊内部审计准则第1条为了规范对舞弊的内部审计行为,根据国家相关审计法律法规,结合本公司实际情况,特制定本准则。第2条范围本准则适用于公司舞弊内部审计活动,相关审计项目组和审计人员.
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储备粮收购贷款差额专项绩效评价报告一、项目概况中方县国有粮油购销有限公司成立于2006年6月,占地面积为1.31万平方米,新修建现代化豉混平房仓3栋,仓容9000吨。公司座落在中方县主要产粮区域,傍依.
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借款明细表序号借款日期借款金额银行名称年利率借款期限已用额度剩余额度借款性质备注12345678
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借款登记表姓名性别身份证电话微信地址是否结婚信用证明上次借钱数量上次还钱时间借钱时间还钱时间借款金额借钱理由借钱申请担保人1电话担保人2电话担保人3电话借款人签字备注
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借款登记表借款部门借款人借款说明借款金额小写大写借款原因拟还款方式借款部门审核意见行政人事审核意见总经jg见借款结果备注登记单位:借款日期:借款人签字:借款日期:经办人
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借款协议甲方(出借人):乙方(借款人):根据中华人民共和国民法典等法律法规,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:乙方向甲方借款共1200万元(大写:人民币壹仟贰佰万元整),用于资金周转。借款期限为_年_.
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借款协议甲方(出借人):身份证号:电话:住址:乙方(借款人):身份证号:电话:住址:甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成本借款合同,并保证共同遵守执行。一、借款金额:借款方向出借方借.
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份YOURLOGO付款申请单申请部门:销售部申请人:稻小壳申请日期:2023年X月X日收款单位XXX事项原因银行账号XXXXXX项目款支付开户行金额建行XX支行仟佰拾万仟佰拾元角分小写附件张申请人签字.
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审计原理课程标准一、课程说明课程名称审计原理标准简称审计适用专业会计修读学期第4学期制订时间2022.08课程代码1361100课程学时72制订时间4课程类型A类课程性质必修课课程类别专业核心课先修课.
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财务收支审计暂行办法第一章总则口第一条为规范学院财务收支审计工作,提高审计质量,根据中华人民共和国审计法有关规定,结合我院实际,制定本办法。口第二条本办法所称财务收支审计,是指审计部门依法对学校及所属.
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审计个人的最新调研报告范文(三篇)审计调研报告篇一近年来,随着国有企业改制的不断深入,地方国有企业审计国有企业审计对象大幅度减少,企业审计逐渐呈现出淡化趋势。随着经济和社会的发展,当前企业审计正面临着.
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医院岗位说明书(审计物价科主任副主任)单位名称XX区人民医院组织机构代码岗位名称审计物价科主任/副主任工作部门岗位类别管理岗位等级七级/八级是否两类岗位任职岗位职责任务1、检查本单位账簿、凭证、报表、.
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XX市XX进出口有限公司购货合同合同号:签约地点:XX卖方:XX市XX实业有限公司买方:XX市XX进出口有限公司经双方协商同意,卖方向买方提供数批(一年内)物品,并就有关事宜订立条款如下:品名及规格单.
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中介机构审计计划安排表中介机构全称(公章):序号企业名称级次是否纳入合并范围审计方式审计时间报告报送时间审计组别备注
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中介机构审计人员安排表中介机构全称(公章):审计组别审计组长(项目负责人)注册会计师人员其他审计人员(人)备注
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项目资料审查工作底稿单位名称某某中学截止日期20XX年1月31日审核人项目名称某某高中三年免费教育补助资金项目审核日期审核内容项目资料审查复核程序一索取与项目相关的各项资料,如:项目立项批复、可行性研.
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项目实施情况工作底稿单位名称某某公司截止日期20XX年1月31日审核人项目名称20XX年棚户区配套基础设施建设项目审核日期审核内容项目实施情况复核根据某某藏族自治州住房和城乡建设局关于某某县20XX年.
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对非上市实体财务报表出具的审计报告背景信息:1 .对非上市实体整套财务报表进行审计。该审计不属于集团审计(即不适用中国注册会计师审计准则第1401号一一对集团财务报表审计的特殊考虑);2 .管理层按照.
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新时代审计专项工作报告一、主要工作成效2021年以来,我市审计工作坚持科学发展观,充分发挥职能作用,审计行为不断规范,审计质量不断提高,督促整改力度不断加大,审计效果不断加强。共完成审计和审计调查项目.
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新时代审计专项工作报告一、主要工作成效2021年以来,我市审计工作坚持科学发展观,充分发挥职能作用,审计行为不断规范,审计质量不断提高,督促整改力度不断加大,审计效果不断加强。共完成审计和审计调查项目.