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稽查与征管/审计资源 (共3003 份)

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  • XX市关于统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作情况汇报今年以来,某市坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于统计造假专项纠治相关决策部署,切实提高政治站位,扛起主体责任,以提高统计数据质量为根本,扎实.
    上传时间:2023-08-06
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  • XX市关于统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作情况汇报今年以来,某市坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于统计造假专项纠治相关决策部署,切实提高政治站位,扛起主体责任,以提高统计数据质量为根本,扎实.
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  • 零星工程结算审计备案表项目编号项目名称建设单位资金来源项目预算验收时间施工单位初步验收意见验收意见:单位负责人(签字):单位盖章:经费主管单位验收意见验收意见:单位负责人(签字):单位盖章:经办人联系.
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  • 采购专项审计流程:3个阶段49个重要审计关注占八、一、对公司采购制度完善性检查、评价审计准备1、制度与流程:(1)收集公司采购管理制度,评价相关的采购管理控制措施是否完备,采购活动各阶段是否都有相关的.
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  • 融捷股份有限公司反舞弊管理制度第一章总则第一条为加强融捷股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理和内部控制,防治舞弊,维护组织和股东合法权益,根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范及其配套指引、深.
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  • 政府采购、基本建设、内控管理等审计查出问题整改建议一、政府采购序号违纪问题表现整改建议1无预算、超预算采购1 .召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,进一步核查是否存在违规违纪行为,根据具体情况.
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  • 审计工作底稿的编制审计证据是指审计人员获取的能够为审计结论提供合理基础的全部事实,包括审计人员调查了解被审计单位及其相关情况和对确定的审计事项进行审查所获取的证据。审计工作底稿是审计记录的一种形式,主.
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  • XX学院审计数据规划上报系统用户需求1、数据标准整理与映射建立统一的数据标准,有助于各个部门之间能流畅进行数据交换和共享。各个不同上级部门由于平台为不同厂家建设,因此,发布的要求学校配合上传的数据标准.
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  • 2023年审计整改管理办法(附整改通知函)审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条本.
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  • 编号:审计业务委托书(通用格式)委托单位被审计单位宁波威远会计师事务所有限公司制审计业务委托书致:宁波威远会计师事务所有限公司一、兹有下列审计半务委托你所办理被审计单位审计类型所属时间从20年月日至2.
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  • 实质性产学研联盟备案申请表一、联盟简况联盟名称(全称)“*市”+“盟主简称”+“技术领域”+“产学研联盟”联盟协议生效时间年月日技术领域情况企业名称上一销售外万元上一年度万元是否为经备案入库的科技型中.
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  • 制药厂工业园财务管理资金拨付管理制度为了加强计划管理,严格控制公司的成本开支,保证资金的安全、合理周转调度,提高资金的使用效率,特制定本制度:1、 严格实行大额资金拨付的预算管理,减少不必要的额外资金.
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  • 工作制度批准人XXX生效日期20XX年4月第1页共2页内部审计工作制度适用范围:全院各科室内容:为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,根据中华人民共和国审计法、审计署关于.
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  • 证券代码:XX公司简称:XX股份编号:临202XX号XX股份有限公司关于续聘202X年度财务报告审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容.
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  • XX传播股份有限公司202X年度内部控制审计报告XX注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码:XX报告名称:XX传播股份有限公司202X年度内部控制审计报告报告文号:XX被审(验)单位名.
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  • 公司简称:XX传播证券代码:X编号:临202X-X号XX传播股份有限公司关于续聘202X年度财务审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容.
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  • 公司简称:XX传播证券代码:X编号:临202X-X号XX传播股份有限公司关于续聘202X年度内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其.
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  • 淮阳县工业和信息化局流程图1.传统工艺美术品种技艺、工艺美术珍品认定(初审)审批2.甘草、麻黄草收购许可证核发审批流程图3.技术合同认定登记审批流程图
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  • I单选题I1 .依据预先规定的时间进行的审计,称为()。A事前审计B事中审计rC事后审计rD定期审计I单选题I2 .注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务属于()。fA错误B责任C欺诈fD过失3.
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  • XX市审计局审计质量巩固提升年行动实施方案2022年全市开展“审计质量提升年”行动,不断改进优化审计管理方式,抓实审计立项、实施、报告、整改等全过程、全要素质量控制,审计监督质效得到有效提升,全市审计.
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