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稽查与征管/审计资源 (共2669 份)

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  • 大学委托审计管理办法(试行)第一章总则第一条为规范学校内部审计业务委托行为,防范审计风险,保证内部审计质量,根据关于内部审计工作的规定内部审计具体准则内部审计业务外包管理,结合学校实际,制订本办法。第.
    上传时间:2023-02-22
    页数: 9
    5人已阅读
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  • 大学预算执行与决算审计实施暂行办法第一章总则第一条为了加强我校预算执行情况与决算审计监督工作,规范审计行为,保证审计质量,根据审计法、预算法、关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定和关于加强.
    上传时间:2023-02-22
    页数: 7
    4人已阅读
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  • 大学经济责任审计办法第一章总则第一条为加强学校经济工作的管理,维护财经纪律,加强廉政建设,根据党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定等有关法律法规和文件精神,结合我校实际情况,制定本办法。.
    上传时间:2023-02-22
    页数: 12
    4人已阅读
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  • 大学经济责任审计整改工作暂行办法第一条为严格落实经济责任审计整改工作责任,强化审计整改工作的严肃性,提升审计整改工作质量和效果,根据审计法等有关规定,结合我校实际,特制定本办法。第二条经济责任审计整改.
    上传时间:2023-02-22
    页数: 5
    3人已阅读
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  • 关于2023年审计查出问题整改情况的跟踪调研报告根据全国人大常委会办公厅关于进一步加强名级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见和市九届人大常委会第三次会议审议意见的要求,1月上中旬,市人大常.
    上传时间:2023-02-22
    页数: 5
    4人已阅读
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  • 大学预算执行与决算审计实施暂行办法第一章总则第一条为了加强我校预算执行情况与决算审计监督工作,规范审计行为,保证审计质量,根据审计法、预算法、关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定和关于加强.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 7
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  • 大学审计结果运用管理暂行办法第一章总则第一条为规范审计结果运用工作,加强整改落实,提高审计执行力,充分发挥审计的作用,根据审计法、教育系统内部审计工作规定、经济责任审计整改工作办法、大学内部审计工作实.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 4
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  • 大学委托审计管理办法(试行)第一章总则第一条为规范学校内部审计业务委托行为,防范审计风险,保证内部审计质量,根据关于内部审计工作的规定内部审计具体准则内部审计业务外包管理,结合学校实际,制订本办法。第.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 9
    3人已阅读
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  • 大学经济责任审计办法第一章总则第一条为加强学校经济工作的管理,维护财经纪律,加强廉政建设,根据党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定等有关法律法规和文件精神,结合我校实际情况,制定本办法。.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 12
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  • 大学经济责任审计整改工作暂行办法第一条为严格落实经济责任审计整改工作责任,强化审计整改工作的严肃性,提升审计整改工作质量和效果,根据审计法等有关规定,结合我校实际,特制定本办法。第二条经济责任审计整改.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 5
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  • 编号:年号(填写此单时,在登记薄上登记,并统一编号)XX科技大学审计工作报告单审计监督事项时间地点参加人:主要内容:报告人:年月日审计处负责人:年月日
    上传时间:2023-02-19
    页数: 1
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  • XX科技大学提供审计资料承诺书审计组:按要求,我单位(部门)现对所提供的会计报表、账薄、凭证及其他有关资料的真实性、完整性作出书面承诺。如提供资料失实或未按要求完整提供,我单位(部门)愿承担相应的会计.
    上传时间:2023-02-19
    页数: 1
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  • 招投标审计关注事项与招投标审计有关的知识点介绍招投标审计案例介绍招投标审计方法探讨 中长期规划中长期规划 项目建设书项目建设书 编写技术规范书编写技术规范书竣工决算审计竣工决算审计 可行性研究可行性研.
    上传时间:2023-02-18
    页数: 46
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  • 职康站绩效考核及审计招标文件招标编号:XHTC-FW-2021-0224采购人:北京市残疾人社会保障和就业服务中心采购代理机构:新华招标有限公司2021年3月第一章招标公告3第二章投标人须知前附表7第.
    上传时间:2023-02-16
    页数: 64
    5人已阅读
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  • 审计报告模板报告模板审计报告一、公司的基本情况(-)基本情况注册地、总部地址;业务性质、主要经营活动;财务报告批准报出日。(二)合并范围需要编制合并财务报表的公司,应说明本年度的合并财务报表范围及其变.
    上传时间:2023-02-16
    页数: 21
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  • 基层审计整改工作存在的问题和对策建议范文当前,审计机关将整改作为审计工作的落脚点,“治已病,防未病”的功效得到有效发挥。但是,部分被审计单位审计整改落实中仍存在着态度消极、避重就轻、敷衍整改等问题,审.
    上传时间:2023-02-16
    页数: 3
    3人已阅读
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  • 内部审计实施细则物资采购审计第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,指导公司审计人员执行审计业务,根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本细则。第二条本细则所称物资采购审计是指公司.
    上传时间:2023-02-16
    页数: 17
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  • 公司审计报告模板报告模板根据审计工作安排,审计组于20*年1月01日起至20*年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计,现将相关情况报告如下:一、基本情况介绍.
    上传时间:2023-02-16
    页数: 8
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  • 龙游县审计局审计流程图表序号流程描述归档文件名称责任科室责任人员相关人员备注1编制年度审计项目计划龙游县审计局XX年审计项目计划送审稿计划管理/法规科总审计师,法规科长局长、分管局长2报县委审计委员会.
    上传时间:2023-02-13
    页数: 6
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  • 职业技术学院后续审计办法第一条为了规范我校后续审计工作,保证审计工作质量,根据审计法、关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定、教育系统内部审计工作规定(试行)和职业技术学院内部审计工作规定,.
    上传时间:2023-02-09
    页数: 2
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