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稽查与征管/审计资源 (共2728 份)

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  • 审计学论文参考文献精选刁文池。建设项目绩效审计的理论和实务研究J时代金融,2016,02:136+140.吴磊,陈卫娜。风险导向内部审计与管理导向内部审计的对比分析团.中国集体经济,2016,04:3.
    上传时间:2023-03-20
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  • 某某有限公司清算审计报告瑞华审字20XX第XXXXXX号一、清算审计报告1二、已审清算财务报表1、清算资产负债表32、做53、债务清偿表64、乘除财产邠昧75、附表1清算财产表86、清算事项说明9
    上传时间:2023-03-20
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  • KiKS(PostCode):电i(Td):16(Fa):某某字20XX第XXXXXX号某某有限公司辅算组1我们审计了后附的某某有限公司(以下简称“某某公司)的清算财务报表,批注lull:本报告模板适.
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  • 学院建设工程项目审计实施办法第一章总则第一条为了加强对学校建设工程项目的审计监督与管理,维护学校合法权益,根据教育系统内部审计工作规定、关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知、关于加强和规范建.
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  • 学院建设工程项目审计实施办法第一章总则第一条为了加强对学校建设工程项目的审计监督与管理,维护学校合法权益,根据教育系统内部审计工作规定、关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知、关于加强和规范建.
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  • 关于审计查出问题整改情况的跟踪调研报告目录一、审计查出问题整改的基本情况1二、调研发现需要进一步整改的突出问题2(-)关于生态环保资金滞留及分配不规范的问题(-)关于市区占道停车费逃欠费问题(三)关于.
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  • 临沂市不动产登记交易中心推进不动产登记高质量发展临沂市行政审批服务局2023-01-3122:21发表于山东2022年以来,市不动产登记交易中心认真贯彻落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕学理论、悟思想.
    上传时间:2023-03-20
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  • XX区审计局关于深入开展研究型审计推进审计高质量发展实施方案为深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神及全国审计工作会议、省市区委审计委员会会议精神,推深做实“十四五”审计工作规划.
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  • 政府投资建设项目审计监督暂行办法第一条为加强国家建设项目的审计监督,规范投资项目审计行为,提升政府投资审计质量和成效,促进廉政建设,根据中华人民共和国审计法国家建设项目审计条例等法律、法规,结合我县实.
    上传时间:2023-03-16
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  • 政府投资建设项目审计监督暂行办法第一条为加强国家建设项目的审计监督,规范投资项目审计行为,提升政府投资审计质量和成效,促进廉政建设,根据中华人民共和国审计法国家建设项目审计条例等法律、法规,结合我县实.
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  • 学习在参加江苏代表团审议时重要讲话培养堪当大任的时代新人心得党和人民事业发展需要一代代人接续奋斗,必须抓好后继有人这个根本大计。3月5日下午,习近平总书记在参加江苏代表团审议时指出,新时代教育工作者要.
    上传时间:2023-03-16
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  • 任期履职责任完成情况报告供借鉴去年以来,围绕党代表闭会期间作用发挥不充分,归属感、贡献度、影响力不强,地位弱化等难题,市县坚持问题导向,“四个强化”激发党代表主体意识和履职活力,实现代表履职有依据、干.
    上传时间:2023-03-16
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  • 审计个人单位总结2023审计个人单位总结2023篇1一、加强学习,培育提高自身综合素养。为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际.
    上传时间:2023-03-12
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  • 学院审计整改工作实施办法(试行)第一章总则第一条为严格落实我校审计整改工作责任,强化审计整改工作的严肃性和规范性,提升审计整改工作质量和效果,充分发挥审计监督在促进学校依法治校中的作用,根据关于内部审.
    上传时间:2023-03-09
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  • 账务处理预付卡的账务处理借:管理费用-办公费贷:银行存款/库存现金如果计入福利费,则:借:管理费用-职工福利费贷:银行存款/库存现金什么是管理费用?管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动.
    上传时间:2023-03-06
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  • 资金拨付明细表序号单位名称项目名称补助金额(单位:万元)备注1中华人民共和国广州海关2019年白云机场口岸查验部门综合性补助经费73562中华人民共和国广州出入境边防检查总站2019年白云机场口岸查验.
    上传时间:2023-03-06
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  • 离任审计整改落实情况报告20 xx年度市局对我局原局长XX同志开展了离任审计,对我局XX分局原局长XX、XXX分局XX同志进行了离任审计,对XX分局局长XX开展了任中经济责任审计。受市局的授权,我局先.
    上传时间:2023-03-06
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  • 账务处理总公司向分公司销货的账务处理L拿货时:借:库存商品贷:其他应付款总公司2、销售时:借:银行存款/库存现金贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)3、结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品.
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  • 附件4比选要点序号评审项目评审标准1报价得分不得高于采购预算。2服务方案【审计实施方案】审计实施方案应包含审计对象、审计目的、审计重点三项内容。【项目组规模及分工】项目组不得少于4名成员、项目组成员有.
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  • 关于对审计机关指导和监督内部审计的思考加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是党中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝.
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