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稽查与征管/审计资源 (共2669 份)

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  • 大学内部控制审计实施办法第一章总则第一条为促进学校所属各单位加强内部控制制度建设,防控廉政风险,提高学校内部管理水平和办学效益,规范内部控制审计工作,根据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、行政事业.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 10
    4人已阅读
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  • 附件32022年度审计任务书一、审计报告格式请各学校按照北京注册会计师协会与北京民办教育协会关于修订北京市民办教育机构年度审计业务相关报告参考文本的通知(京会协(2018)3号),提交审计报告和民办学.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 4
    2人已阅读
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  • 上市公司持续经营能力不确定性审计意见分析作者:杨力华郑宇啥吕一明来源:经营管理者下旬刊2016年第02期摘要:近年来,由于市场环境变化剧烈,公司持续经营能力不确定性的问题成为人们关 注的焦点。在审计实.
    上传时间:2023-02-01
    页数: 5
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  • XX区审计局审计业务质量考核办法为了进一步提高审计业务质量,规避审计风险,依法履行 审计监督职责,更好的为我区经济建设和社会事业发展服务, 根据中华人民共和国审计法及其实施条例、国家公务员暂 行条例、.
    上传时间:2023-01-31
    页数: 6
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  • XX县审计局审计业务会议制度为规范审计程序,完善审计制度,提高审计质量,防范审计 风险,根据中华人民共和国国家审计准则等有关规定,结合 我局工作实际,制定本制度。第一条XX县审计局实行审计业务会议制度.
    上传时间:2023-01-31
    页数: 4
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  • XX县审计局审计项目质量检查考评细则为加强审计业务管理,强化审计项目质量控制,依据中 华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例中 华人民共和国国家审计准则XX省审计机关审计现场管理办 法等相关规.
    上传时间:2023-01-31
    页数: 8
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  • 2022年审计质量提升年活动实施方案为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真 落实好习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神以及省、 市、区的工作部署和要求,坚持创新规范立业,坚持依法文明.
    上传时间:2023-01-31
    页数: 6
    1人已阅读
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  • 科技股份公司内部审计控制制度第一章总则第一条为加强和规范XX科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计责任,根据审计法等国家有关法律法规和企业内部控制基本规范,制.
    上传时间:2023-01-27
    页数: 11
    3人已阅读
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  • 某某镇关于自然资源资产离任审计有关问题整改情况报告2022年某月某日至某月某日,贵县审计局派出审计组对某镇党委、政府主要领导任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行了审计,重点审计了水、.
    上传时间:2023-01-27
    页数: 5
    3人已阅读
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  • 应对税务稽查的六点注意事项1、自查企业存在问题的严重性税务稽查不会平白无故到你企业去,所以肯定或多或少会存在一些问题。在稽查员到来之前,企业要自查3-5年内的账务,把所有不规范的行为,按严重性罗列出来.
    上传时间:2023-01-27
    页数: 3
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  • 审计报告兴中海审字2018第0057号北京市仁达书报资料咨询服务公司全体股东:一、审计意见我们审计了北京市仁达书报资料咨询服务公司(以下简称:仁达书报资料公司)财务报表,包括2017年12月31日的资.
    上传时间:2023-01-27
    页数: 17
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  • 仪器设备购货合同大学(甲方)与公司(乙方)就_大学学院(系)购置的等设备经双方协商达成如下合同条款:一、合同内容乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货,详细配置见仪器设.
    上传时间:2023-01-27
    页数: 4
    1人已阅读
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  • 江苏省科技计划项目经费审计实施办法第一条为进一步深化科技领域“放管服”改革,规范省科技计划项目经费管理使用的审计监督,根据江苏省审计条例关于改革完善江苏省省级财政科研经费管理的实施意见(苏政办发(20.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 5
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  • 某某镇关于自然资源资产离任审计有关问题整改情况报告2022年某月某日至某月某日,贵县审计局派出审计组对某镇党委、政府主要领导任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行了审计,重点审计了水、.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 5
    6人已阅读
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  • 有关滞留部队的问题一、滞留部队滞留部队指军人在转业、复员期间,部分战友,一是已列入部队移交安置计划但尚未顺利移交,二是服役期间患病治疗未终结仍需继续留队治疗等原因未办理离队手续,导致转业或复员人员当年.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 1
    2人已阅读
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  • 大学审计处处务会制度为促使审计处各项工作公开透明,加强规范化建设,结合我处实际,现制定处务会制度。第一条处务会由全处科级以上人员参加,参会人员达到2/3方可开会。第二条处务会一般由审计处负责人召集主持.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 2
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  • 大学审计处处务会制度为促使审计处各项工作公开透明,加强规范化建设,结合我处实际,现制定处务会制度。第一条处务会由全处科级以上人员参加,参会人员达到2/3方可开会。第二条处务会一般由审计处负责人召集主持.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 2
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  • 竭诚为您提供优质文档/双击可除内部控制审计工作方案篇一:XXX公司内部审计实施方案XXX公司内部审计实施方案一、以前年度内部审计情况内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201x年X月对被审单位201.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 9
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  • XXXXX大学基建工程项目审计管理办法(试行)XX大校字2016121号第一章总则第一条为规范学校基建工程项目审计工作,维护学校的合法权益,提高工程审计的时效性和效益,根据教育系统内部审计工作规定(教.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 5
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  • 2023年审计实习心得总结2023年审计实习心得总结篇1一、实习目的:为期三个月的实习结束了,心中无限感概,这次的实习让我受益良多,在这个审计的过程中,我体会到了会计和审计的博大精深,我体会到了自己理.
    上传时间:2023-01-19
    页数: 4
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