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稽查与征管/审计资源 (共2725 份)

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  • 基层审计机关党建和审计工作融合发展的思考近年来,基层审计机关紧密结合党建工作特点和审计工作实际,探索符合本单位发展的党建工作新模式、新方法、新机制,引导党员干部用党建理念打造审计工作精品,用党建效应拓.
    上传时间:2023-02-09
    页数: 7
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  • XX大学审计处工作职责一、学校内部审计为学校的教育改革和发展服务,旨在促进学校遵守国家财经法律法规,并强化内部控制和管理,防范风险,提高资金使用效益,促进学校廉政建设,维护自身合法权益。二、依据国家法.
    上传时间:2023-02-09
    页数: 2
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  • 预算执行审计管理办法第一章总则第一条为加强对系预算执行情况的审计监督,保证预算执行规范化、制度化,根据国家内部审计基本准则、内部审计制度,结合预算管理办法,特制定本办法。第二条本办法所称预算执行审计,.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 3
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  • 职业技术学院后续审计办法第一条为了规范我校后续审计工作,保证审计工作质量,根据审计法、关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定、教育系统内部审计工作规定(试行)和职业技术学院内部审计工作规定,.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 2
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  • 职业技术学院经济合同审计办法第一条为加强我校对外经济活动的监督和管理,规范学校对外经济合同签署行为,防范风险,维护学校合法权益,保证审计工作质量,根据审计法、合同法、关于内部审计工作的规定、教育系统内.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 5
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  • 审计档案管理办法第一条为进一步加强和规范学校审计档案管理工作,发挥审计档案的作用,根据审计法实施条例、审计机关审计档案管理规定、XX大学档案管理实施细则等有关法规和文件规定,结合我校审计工作实际,制定.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 3
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  • 审计人员行为管理办法第一条为了规范我校审计人员的职业行为,提高审计人员的职业道德水准,树立审计人员良好的职业形象,根据审计法、教育系统内部审计工作规定和第1201号内部审计具体准则一一内部审计人员职业.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 3
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  • 大学预算管理审计实施办法第一章总则第一条为了规范学校预算管理审计工作,加强审计监督,根据审计法、预算法、教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见及XX大学预算管理办法等有关规定,结合我校实际.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 6
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  • 大学审计结果运用及整改落实实施办法第一章总则第一条为进一步加强审计结果运用,强化审计整改落实,提高审计实效,强化审计监督职能,根据审计署关于内部审计工作的规定,教育部经济责任审计整改工作办法,XX大学.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 5
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  • 委托社会中介机构审计管理办法第一章总则第一条为规范我校委托社会中介机构审计管理工作,维护学校的合法权益,根据审计法、教育系统内部审计工作规定、第2309号内部审计具体准则内部审计业务外包管理等有关法规.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 5
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  • 医院中层干部考核管理办法一、中层干部的任职期限:2年。二、中层干部的任命:由院务委员会集体研究决定,院长任命。三、中层干部的产生方式:(一)竞聘上岗。(二)群众推荐。(三)自荐。四、中层干部的职责:(.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 6
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  • 2023年政府投资建设项目审计监督办法第一章总则第一条为加强政府投资建设项目审计监督,进一步规范政府投资项目管理,提高政府财政资金效益,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例及审计署政府.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 8
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  • 2023年政府投资项目审计监督办法第一章总则第一条为了加强对政府投资项目的审计监督,规范政府投资行为,提升政府投资绩效,根据中华人民共和国审计法、审计署关于政府投资项目审计规定、市审计监督条例及有关法.
    上传时间:2023-02-06
    页数: 7
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  • 审计人员廉政纪律为加强审计队伍和人员纪律作风建设,依法有效履行审计监督职责,提高审计工作质量,根据教育系统内部审计工作规定及审计署审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,结合我校审计工作实际,.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 2
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  • 审计局审计业务会议规则为规范我局审计业务会议行为,根据中华人民共和国国家审计准则有关规定,结合工作实际,制定本规则。第一条审计业务会议是对审计项目依法实施集体决策的过程。一般情况下,所有审计项目的结论.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 4
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  • 大学审计项目管理办法第一章总则第一条为加强XX大学内部审计监督,规范审计项目管理,明确审计项目程序,根据教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见、XX大学内部审计工作规定以及其他有关法律、法规,结.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 8
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  • 大学内部控制审计实施办法第一章总则第一条为促进学校所属各单位加强内部控制制度建设,防控廉政风险,提高学校内部管理水平和办学效益,规范内部控制审计工作,根据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、行政事业.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 10
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  • 附件32022年度审计任务书一、审计报告格式请各学校按照北京注册会计师协会与北京民办教育协会关于修订北京市民办教育机构年度审计业务相关报告参考文本的通知(京会协(2018)3号),提交审计报告和民办学.
    上传时间:2023-02-02
    页数: 4
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  • 上市公司持续经营能力不确定性审计意见分析作者:杨力华郑宇啥吕一明来源:经营管理者下旬刊2016年第02期摘要:近年来,由于市场环境变化剧烈,公司持续经营能力不确定性的问题成为人们关 注的焦点。在审计实.
    上传时间:2023-02-01
    页数: 5
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  • XX区审计局审计业务质量考核办法为了进一步提高审计业务质量,规避审计风险,依法履行 审计监督职责,更好的为我区经济建设和社会事业发展服务, 根据中华人民共和国审计法及其实施条例、国家公务员暂 行条例、.
    上传时间:2023-01-31
    页数: 6
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