稽查与征管/审计资源
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2021至2022年度内部审计科研课题立项表序号课题编号课题名称负责人负责人所在单位一、“内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究”方向12101内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政.
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材料比价表使用单位:采购员:日期:序号材料名称规格型号单位供应商报价最终单价总价备注报价1报价2报价312345
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心理学胜任素质词典制度优化(OPT)行为描述【定义】能够分析和洞察组织内部管理制度中的缺口和薄弱环节,并有针对性地通过制度的建设、补充,不断优化企业管理制度体系,提升和强化行政管理效力。 制度意识对企.
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年度报税会计总结四篇报税会计总结1税务会计是将会计的基础理论、基本方法与企业纳税活动相结合而形成的,而且是我们现在企业会计的一个重要组成部分。为了使我们能更加地熟悉并掌握税务会计的基础知识、四大税种以.
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市级储备粮管理办法第一章总则第一条为加强市级储备粮管理,确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全,发挥市级储备粮调控作用,保障区域粮食安全,根据粮食流通管理条例(国务院令第740号)、xx省地方储备.
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工程项目结算审计承诺书按照工程结算审计要求,我们如实的编制、整理并向审计处报送了该工程项目结算审计的全部资料,并对所提供资料的真实性、完整性、合规性负责。因漏报、少报及不规范编制结算资料所造成的经济损.
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工程建设项目审计管理办法目录第一章总则-2-第二章职责与审计配合-3-第三章审计类型及目的-6-第四章审计内容-8-第五章审计程序-14-第六章审计结果报告及使用-15-第七章附则-17-第一章总则第.
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审计处档案管理制度第一章总则第一条为规范档案的管理、查阅使用,有效地利用档案资源,逐步实现档案管理工作的规范化、制度化、科学化,依据中华人民共和国档案法关于审计档案管理工作的规定(国家审计署、国家档案.
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审计档案的特点剖析审计档案的特点,对科学管理好审计档案至关重要。审计档案除具有与其他档案的共同点之外,还具有以下特点:(一)专业性审计监督是一种特殊的职能活动,记录和反映这种特殊职能活动的审计档案,充.
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审计处关于审计项目职责规定一、总则第一条审计工作实行项目负责制,审计项目实施过程中审计人员的作业标准应符合中国内部审计准则等有关法律法规和规章制度。第二条审计项目实施过程中应严格质量把控,同时要兼顾效.
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学院监察审计处处务会制度监察审计处处务会是贯彻执行上级指示精神,部署全处工作任务,沟通协调有关工作,讨论分析和解决全处工作问题的一种重要组织形式。为了充分发扬民主,广泛集中民智,提高纪检、监察、审计工.
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茅台学院基本建设工程审计资料报审承诺书根据教育部教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法、教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司建设项目审计实施管理办.
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船舶注销登记一、权限范围直属海事局、州(市)级负责本辖区范围内的船舶注销登记。二、设定依据中华人民共和国船舶登记条例第三十九条船舶所有权发生转移时,原船舶所有人应当持船舶所有权登记证书、船舶国籍证书和.
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能源审新工行仔展借次汇总表区节能主管部门名称:一、提交符合要求的能源审计报告的单位序号单位名称审计期能源审计报告提出节能措施(项)其中措施预计投资额(万元)措施实施后预计年节能量(吨标准煤)备注(计划.
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经济责任审计调查表一、基本情况1 .被审计干部姓名:2 .审计期间担任职务、主要工作职责范围:(含领导班子其他成员)3 .部门(学院)基本情况介绍:(不超过IOOo字,含部门工作职费、内部机构设置、学.
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学校内部审计结果利用实施办法第一章总则第一条为了严格执行财经政策法规、规范经济业务行为、防范经济风险,提高教育经费使用效益,切实发挥内部审计在学校教育经费使用和管理中“审查、指导、整改、提高”的作用,.
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学校专项资金审计办法第一条为加强学校专项资金的管理和使用,根据一市教委市教育系统内部审计工作实施办法、市教育系统项目支出管理试行办法、市财政局和一市教委一市市级教育经费项目支出预算管理办法(试行)、市.
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基建、维修项目结算审计申请书申请日期审计编号报审项目名称申请单位联系人电话施工单位联系人电话项目概述及报审金额概述:原中标价或合同价:变更项目造价:现报审总造价:报审单位意见(签章年月日主管部门意见年.
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基建、维修项目审计申请书附件资料清单表序号项目资料名称有或无页码数量备注1项目批准建设的有关文件项目建设批文建筑规划红线图规划许可证施工许可证2有关的招标文件招标书地质勘察报告工程招标技术答疑3工程投.
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合同编号:基建项目竣工财务决算审计委托合同(示范文本)项目名称:委托方(甲方):受托方(乙方):签订时间:年月日签订地点:合同期限:年月日一年月日填写说明一、本合同为高校、大学审计处制定的合同示范文本.