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稽查与征管/审计资源 (共2714 份)

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  • 学院财务收支审计实施办法第一条为规范我校财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据教育系统内部审计工作规定和学院内部审计工作规定,结合我校具体情况,制定本办法。第二条财务收支审计是学校审计处依据国家有关.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 10
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  • 大学建设工程结算审计实施办法第一条为了规范工程建设项目的执行情况和竣工结算编制情况的审计监督,加强建设项目管理,保障建设资金的合理、合法使用,提高投资效益,保证工程结算审核质量,根据关于内部审计工作的.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 8
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  • 互联网+企业内部审计发展探索论文【摘要】随着互联网+时代的到来,企业的传统管理和经营模式也随之产生变革。内部审计在企业中扮演着重要角色,不但可以有效规范企业的内部管理,还有助于综合分析企业的生产经营状.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 6
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  • XXX区纪委监委倡导绿色生活反对铺张浪费行动工作方案为深入贯彻落实中宣部、中央文明办关于开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动方案,弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神,倡导文明健康绿色环保的生活方式,经区纪委监委.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 3
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  • 职业技术学院领导干部经济责任审计制度第一章总则第一条为进一步加强新乡职业技术学院所属部门领导班子建设,明确领导干部任期内的经济责任,客观、公正地评价其任期内的业绩,促进领导干部勤政廉政,全面履行职责。.
    上传时间:2022-12-18
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  • 学校审计处处长岗位职责一、在校党委、行政的领导下,负责审计处职责范围内的全面工作,对主管校领导和分管校领导负责并报告工作。二、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规,以及学校的有关规章制度。三、.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 2
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  • 学校审计处副处长岗位职责一、在处长领导下,协助处长做好处各项审计业务工作和日常行政管理工作。二、协助处长贯彻执行国家内部审计法规和业务规范,全面落实学校党委、行政的各项决议决定。三、协助处长做好各项制.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 1
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  • 学校审计处工程项目审计岗位职责一、认真贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规,严格遵守学校的各项规章制度,坚持依法审计,秉公办事,保质保量完成工程审计任务。二、负责实施或委托事务所实施工程造价的审计工.
    上传时间:2022-12-18
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  • 公司财务发票管理制度(精选8篇)公司财务发票管理制度篇1企业为了更好地加强发票的管理和财务监督,保障税收收入,维护经济秩序,根据税务机关制定的发票管理规定,结合企业各自的实际情况,都会制定相应的发票管.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 41
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  • 云南省内部审计工作规定(草案)(送审稿)第一章总则第一条【立法目的和依据】为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审.
    上传时间:2022-12-18
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  • 上海市市级建设财力项目竣工财务决算审计服务费用支出标准管理规定第一条为规范上海市市级建设财力项目竣工财务决算审计服务费用支出标准,根据上海市市级建设财力项目管理办法等,制定本规定。第二条本规定适用于上.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 2
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  • 2022年经济责任审计工作联席会议议事规则第一条为加强全区经济责任审计工作的组织领导和统筹协调,充分发挥经济责任审计工作联席会议(以下简称联席会议)职责,根据党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人.
    上传时间:2022-12-18
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  • 2022年干部经济责任审计对象分类管理办法第一条为进一步规范领导干部经济责任审计工作,充分发挥经济责任审计在干部管理、监督中的作用,根据中华人民共和国审计法党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员.
    上传时间:2022-12-18
    页数: 7
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  • 逍林镇2021年度内部审计和绩效评价项目计划表序号项目名称涉及单位(个人)项目范围实施时间组织方式配合部门1镇西小学2017年1月一2020年12月财务收支审计镇西小学2017年1月-2020年12月.
    上传时间:2022-12-15
    页数: 3
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  • 职业技术学院关于内部审计工作的规定第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据审计法审计法实施、关于内部审计工作的规定以及其他有关规定,制定本规定.
    上传时间:2022-12-15
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  • 内部审计工作规定第一条为进一步加强我镇内部审计工作,规范内部审计行为,提高管理水平和经济效益,促进廉政建设,根据浙江省内部审计工作规定和关于进一步加强和改进政府内部审计工作的指导意见精神,结合本镇实际.
    上传时间:2022-12-15
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  • 养老专项资金审计注意事项在审计业务中,关于资金专项审计有很多类型,针对该项业务有以下注意事项:一、首先要明确本次资金专项审计的用途,审核资金收支的时间段。二、审计要点根据每个项目资金专项审计用途所依据.
    上传时间:2022-12-15
    页数: 1
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  • 自行付款自选幽默1 .刚刚逛超市排队付款,别人女朋友说:“老公,我饿了J男的:“宝贝儿你想吃什么,我转过头来对我老公说:“老公我饿了”以为他也会这么说,结果这货一脸欠揍的说:“乖,饿会儿就不饿了”2 .
    上传时间:2022-12-14
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  • 1投标书(实质性格式)投标书致:(采购人或采购代理机构)我方参加你方就(项目名称,项目编号/包号)组织的招标活动,并对此项目进行投标。1 .我方已详细审查全部招标文件,自愿参与投标并承诺如下:(I)本.
    上传时间:2022-12-13
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  • 学院院长经济责任审计一、案例背景(一)立项依据及目标该审计项目根据XX大学中层主要领导干部和企业领导人员经济责任审计规定,受学校党委组织部委托(学院院长在学校组织部在年初下达的领导干部经济责任审计对象.
    上传时间:2022-12-13
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