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稽查与征管/审计资源 (共2728 份)

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  • 公司审计通知书文书模板审字第号关于对XXX进行经济责任审计的通知(被审计单位名称):根据本公司规定,经董事长批准,决定派出审计组,自XXXX年XX月XX日起,对XXX同志自XXXX年XX月至XXXX年.
    上传时间:2022-12-10
    页数: 3
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  • 公务支出公款消费审计报告公务支出公款消费审计报告我们接受委托,于2014年3月17日至20日对X(以下或简称uT)2013年度公务支出公款消费情况进行了专项审计。保证与公务支出公款消费相关的财务、会计.
    上传时间:2022-12-09
    页数: 3
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  • 公务支出审计报告公务支出审计报告支出(Payment),企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还银行借款、应付账款及支付.
    上传时间:2022-12-09
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  • 供应链-采购付款流程采购部财务部总经理开始物料采购流程采购付款流程说明 目的,适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色/主导部门:采购部,.
    上传时间:2022-12-09
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  • 【审计工作体会文章】新时代争取审计工作更大作为审计机关必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“国之大者”,发挥“审帮促”作用,在实现“四地”目标,落实“七提”要求,助推建设“六个江西”.
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  • XX师范学院试卷审阅表课程名称任课教师教学班号检查人员检查项目优秀良好尚可待改进试卷命题1.1考试题型与考试内容选择恰当,能够很好考核教学大纲中相关教学目标的达成1.2考试内容与课程学习内容密切相关,.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX市师范学院内部审计工作规定第一章总则第一条为加强学院(校)内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范内部审计行为,发挥内部审计作用,根据审计署关于内部审计工作的规定(审计署第H号令)、教育系统内部审.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX医药职业学院科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强对我校科研经费的审计监督,提高资金使用效率,依据审计署关于内部审计工作的规定、教育部教育系统内部审计工作规定及科研经费管理相关规定,结合我校实.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX医药职业学院内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步完善学院内部控制体系,规范内部控制审计工作,加强廉政风险和防控机制建设,提高审计工作质量和服务水平,根据教育部内部审计工作规定和财政部行政事.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX医药职业学院审计处组织结构和职责处长岗位职责一、主持审计处全面工作。二、负责全处人员的政治思想教育、业务理论及业务实践的培训。三、草拟学校内审规定,审定本处室工作制度和实施办法。四、拟定年度审计工.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX医药职业学院政府采购审计实施办法第一章总则第一条为进一步加强对学院政府采购工作的监督和管理,严格规范采购工作,提高学院经济效益,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招投标.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX医药职业学院内部审计工作规定第一章总则第一条为进一步建立健全学校内部审计制度,规范内部审计工作,提高内部审计工作质量和服务水平,根据审计署关于内部审计工作的规定教育系统内部审计工作规定教育系统内部.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX区统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作方案为深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神,有效防范和惩治统计造假、弄虚作假,根据省统计局统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作动员部署会议.
    上传时间:2022-12-09
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  • XX区审计局实施国家审计准则若干意见为进一步深化中华人民共和国国家审计准则(以下简称准则)的贯彻执行,规范审计行为,提高审计质量和效率,针对当前审计项目(含专项审计调查项目,下同)实施过程中面临的若干.
    上传时间:2022-12-09
    页数: 12
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  • 2022年审计质量提升年活动实施方案为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实好习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神以及省、市、区的工作部署和要求,坚持创新规范立业,坚持依法文明审计.
    上传时间:2022-12-09
    页数: 6
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  • 委托社会中介机构参与国家建设项目审计管理办法第一章总则第一条为了充分履行审计职责,规范委托社会中介机构参与国家建设项目审计工作的行为,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国国家审计准则审计署聘请外部人.
    上传时间:2022-11-28
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  • 大型国企关于审计查出问题的整改报告XX部门:按照主管部门领导的批示要求和市审计局提出的整改要求,我公司领导高度重视整改工作,第一时间召开专题会并提出整改要求:一是提高政治站位,迎难而上。要求班子成员带.
    上传时间:2022-11-28
    页数: 11
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  • 年度财务审计报告会计报表审计是对被审计单位的会计报表(如资产负债表、利润表和现金流量表)、会计报表附注及相关附表进行的审计。在西方称为财务报表审计。这种审计的目的在于查明被审计单位的会计报表是否按照一.
    上传时间:2022-11-24
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  • 审计局以案促改开展情况工作报告范文根据市审计局“以案促改”工作方案要求,现将我局“以案促改”工作开展情况报告如下:一、工作开展情况(一)高度重视,深化认识。局党组高度重视,将开展案件剖析做好以案促改工.
    上传时间:2022-11-23
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  • 审计科岗位职责1、在院长领导下,主持和领导本科室工作。2、参加上级审计机构和医院有关经济事项的会议,传达和落实会议精神。3、根据医院中心工作和上级审计机关的部署及工作中发现的问题,组织编制年度工作计划.
    上传时间:2022-11-23
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