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稽查与征管/审计资源 (共2669 份)

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  • 黑椒纽西兰羊扒时间2010-01-182315来源未知作者admin点击12次特点:香辣味浓,风味独特。原料:纽西兰进口羊扒300克,西兰花20克,西红柿1个(50克),红薯条30克。调料:自制黑椒汁.
    上传时间:2024-06-15
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  • 某集团公司:内部审计工作底稿管理规定XX集团公司内部审计工作底稿管理规定第一章总则第一条为规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据内部审计具体准则.
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  • 临时用电安全隐患及控制措施1、技术风险评价及措施:危险因素可能导致的事故控制措施线路不按规范要求配置发生伤人事故严格按JGJ5999和JGJ46一2005要求配置电缆埋地深度不够发生伤人事故严格按JG.
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  • 高校经济合同管理审计内容高校经济合同管理审计乃是针对高校于合同订立、执行、变更、终止等流程之中的管理活动予以审查与评价的关键工作。其主要审计内容如下:一、合同订立环节之审计1、详查合同订立的合法性,涵.
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  • 三体系内部审核计划1.审核目的:检查本公司的IS09001、IS01400KIS045001是否符合体系标准要求。2 .审核依据:IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001.
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  • 领导任期经济责任审计方案(参考)一、审计目的通过对XXX任职期间的资产管理、资金往来、资金收支的真实性、合规性的审计,正确评价任期经济责任的履行情况,并进一步规范XX单位管理行为。二、审计对象和审计期.
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  • “5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,.
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  • 公司内部审计管理办法模板一总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。本办法适用于有限公司及下属子(分)公司。二审计机构和人员第二条公司设.
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  • 集团审计监察部人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20 xx年3月11日开始,对XX集团人力资源部20 xx年1月至20 xx年1月的人力资源规划与.
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  • XX县审计局巡察整改评估报告县委巡察办:根据X委巡察工作统一部署,县委第X巡察组于X月29日至X月15日对县审计局进行了为期X天的集中巡察。X月X日,县委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局.
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  • 内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,.
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  • 采购、付款审计:谨记10大要点!采购与付款循环审计要点企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟”巧妇难为无米之炊,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购.
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  • 过桥资金认定非法经营罪案例案例概述:某公司因业务需要,通过向社会公众吸收资金来解决短期资金缺口。该公司承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息。然而,该公司并未将所吸收的资金用于合法经营,而是用于偿还旧.
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  • 公司内部稽核管理一、目的为加强公司内部监督、控制,确保财务核算的真实性和准确性,提高财务工作的质量,依据国家有关规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于财务管理部。三、编制原则以会计法、财经法规、.
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  • 公司内部控制评价办法内部控制评价办法第一章总则第一条为了促进XX公司(以下简称公司)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据公司法、企业内部.
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  • 部门内部考试题(每题5分,共20题,满分100分)1、在招投标活动中的所谓公平原则是指()A、对不同的投标者可采用不同的标准B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准C、对本地区与非本.
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  • 车辆动态监控问题数据合规性核查统计表序号车牌号车辆所属公司问题数据类型通报日期核查单位核查时间核查结果备注
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  • 附件中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表政策性搬迁期间:年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额搬迁收入1对被征用资产价值的补偿2因搬迁、安置而给予的补偿3对.
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  • 超详尽离任审计方法离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审.
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  • 探索持续审计在企业内部审计中运用摘要:现如今,信息技术的不断进步为持续审计工作提供了多种途径,促进了企业内部审计的发展。传统的内部审计工作已不再适应企业内审效率和质量的要求,企业亟需寻求新的方法适应现.
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