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稽查与征管/审计资源 (共2728 份)

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  • 绩效审计的成本分析法绩效审计是指对被审计单位经济活动的经济性、效率性和效果性所进行的审计。其中,经济性是指在获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少、成本最低;效率性是指一定的投入.
    上传时间:2024-06-15
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  • 审计整改汇报一、引言1、背景:本报告基于20XX年第一季度对XX公司的财务审计结果。审计重点关注了财务报告的准确性和内部控制系统的有效性。2、目标:本汇报旨在向管理层展示针对审计中发现问题的整改措施的.
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  • 设计变更管理审计:8大关注点、16个审计流程设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理,.
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  • 技术研发审计:所需资料、审计思路与发现研发审计到底审计哪些东西?研发审计涉及到的内容很多,比如从项目的立项、研发的实施、样本的试制、小试、中试。这其中还涉及到项目中的人员绩效考核、设备材料的购置、项目.
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  • 审计人必看的虚假财务报告审查方法1 .深入了解客户经营现状,发现舞弊征兆任何企业在发布虚假财务报告之前总是有些迹象或征兆的,在审计职业界通常将这些征兆称为“红旗”或“警讯原国际六大会计师事务所之一的普.
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  • 国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现.
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  • 内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审.
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  • “比价采购重点比什么?怎么审才有效?比价采购是决定采购价格方式的一种分类,也是采购经理常用的获取采购价格的方式。那么,采购经理常说的“比价采购”重点“比”什么呢?什么是比价采购?比价采购是指采购人员请.
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  • 工程设计管理审计核心流程(16步)设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理,设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下:一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更.
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  • 制度管理审计怎么审?制度管理审计与财务、工程类审计不同,没有现成的法律法规和规范可以直接参考,需要审计人员结合单位制度管理的实际情况并结合单位业务的重要性,提出有价值的审计意见和建议。关注重要业务制度.
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  • “5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,.
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  • 审计工作监督的重点一、内部控制制度:重点检查内控制度的建立和实施情况,内控制度的运行和岗位设置情况。内部控制中的不相容岗位(一)货币资金业务的不相容岗位,至少应当包括:1.货币资金支付的审批与执行;2.
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  • 费用审计:方法、流程详解费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用,包括.
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  • 离任审计:准备工作、方法、重点、结论内部审计机构实施的离任经济责任审计,主要是针对单位责任人任职期间的经济责任进行审计,是结合日常的财务审计及经济效益审计进行的,通过对所在单位生产经营指标完成情况,资.
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  • 工程结算审计:必须注意问题大汇总工程计算的依据1、招标书:指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。2、投标书:指我方为响应招标书而投出的并且已.
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  • 审计取证的常见方法和应用一、审计取证的常用方法(一)按取证的先后顺序划分按照取证的先后顺序或审查会计资料的顺序,可以分为顺查法和逆查法。1 .顺查法顺查法就是按照经济活动发生的先后顺序,依次从起点查到.
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  • 审计取证常见问题和工作方法审计取证是形成审计结论的基础和保证,在整个审计项目中发挥着“大厦根基的作用,其质量直接决定审计项目的质量。缺乏完整、有效、充分的审计证据作为支撑,审计结论必然不正确、不客观、.
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  • 9大方法!突破高管职务侵占审计证据获取难题虽说企业高管职务侵占罪的内部审计工作极其难做,较普通企业员工的职务侵占罪审计分析,企业高管的权力缺乏监督,在犯罪过程中很容易越过内部控制,再加上企业高管在公司.
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  • 2024年3月科法斯经溶干11物1谭俊誉,1娅地区经济学家欧韦良(BemardAw),亚太区首席经济学家NouriChatillon,助蟠济学家2024年中国企业付款调查:逾期付款天辘续减少,企业谨慎.
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  • 研发费用审计报告XX有限公司:我们审计了后附的XX有限公司(以下简称贵公司)2023、2023和2023年度的研究开发费用结构明细表及有关编制说明。一、管理层的责任在企业会计准则框架下,按照高新技术企.
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