稽查与征管/审计资源
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内部审计基础考试练习题及答案1 .内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适.
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内部控制评价工作指引(试行)第一条为进一步指导和规范卫生健康行业行政部门及属管单位开展内部控制评价工作,提高工作质量,根据卫生计生系统内部审计工作规定行政事业单位内部控制规范(试行)等相关规定,结合工.
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做账实操会计实操文库公司注册实操-清产核资审计工作流程一、清产核资审计具体工作步骤1、对市面上的第三方审计公司进行辨别与考察,选择专业、正规的审计机构进行业务委托;2、审计机构对清算企业经营环境及审计.
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做账实操会计实操文库做账实操-多年的应收账款无法收回的会计处理应收账款是企业在经营过程中应向买方收取的款项,当这笔费用多年都无法收回的时候一般计入坏账准备科目进行核算,相关的会计分录怎么写?多年的应收.
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防治统计造假专题民主生活会个人发言材料根据这次专题民主生活会支配,在深化学习习近平总书记关于防治统计造假重要讲话和重要指示批示精神以及防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定等文件的基础上,紧扣会议主.
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关于进一步规范市级储备粮轮换管理的实施方案为进一步加强市级储备粮(含原粮、成品粮、食用植物油)轮换管理,确保市级储备粮数量真实,质量良好,储存安全,根据国家、省、市相关文件要求,现就进一步规范市级储备.
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚.
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东财2024财务分析在线作业一一、单选题(共15道试题,共60分。)1 .下列指标中,反映企业基本财务管理结构是否稳定,表明债权人投入的资金受到全部者权益保障程度的是(D)D.产权比率2 .竞争战略分.
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XX街道关于深化推动新形势下区域化团建工作的实施方案为深化实行共青团中心关于在城市街道开展区域化团建工作的通知及省、市、区各级团组织的相关工作要求,进一步扩大团的组织覆盖,激发团组织的整体活力,不断巩.
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强化内部审计监督职能保障信贷安全运行随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的日新月异,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审计应深入到信用社广阔业务及经营活.
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采购管理审计:核心准备工作有哪些?采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:一、确定审计.
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税审报告与审计报告的区别2024年企业所得税汇算清缴开始了!一、以下几类企业建议做税审报告:1 .有收入但亏损企业;2 .一般纳税人企业有收入;3 .高收入低利润企业;4 .资产负债高企业;5 .零收.
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管理效益审计全过程解析一、什么是管理效益审计所谓管理效益审计是通过审计监督检查,发现管理中的问题,及时分析原因,提出改进措施,从而实现管理出效益的目的的一种宏观审计。二、管理效益审计的主要内容(一)建.
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电力企业内部审计监督和服务职能的有效发挥引言内部审计工作是电力企业的重要组成部分,在企业发展中具有重要作用,对企业内部控制的质量和效果具有促进作用。电力企业通过内部审计工作可以提高风险防范意识,降低企.
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采购与付款审计主要发现、审计思路(一)近期,某公司审计人员在审计a公司的采购环节审计中,审计发现如下:1、供应商的确定与评审随意不严谨,没有经过集体决策原则,由单个采购员随意找供应商购买,造成购买低质.
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高校内部审计外包的质量控制路径研究摘要:如何控制内部审计外包的质量,是如今高校内部审计高质量发展面临的一个非常重要的问题。文章基于高校内部审计工作实际,提出了从加强自身组织建设、调整内审工作机制、逐步.
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设计变更管理审计8大关注点和16个审计流程设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理,对.
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账务处理会计实操文库记账实操-村级乡村振兴资金的拨付及使用的账务处理随着乡村振兴战略的实施,财政支农资金规模,特别是涉农民生资金规模不断扩大,积极宣传财政支农政策,让政策深入人心,家喻户晓,管好用好资.
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干部工作“五字诀”1.树好用人导向之“旗”;2 .夯实能力素养之“基”;3 .放大结构功能之“效”;4 .营造竞相担当之“势”;5 .扎紧管理监督之“笼”。
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账务处理会计实操文库纳税实操-小规模企业税收标准是多少1.月销售额10万元以下,免征增值税2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分按20%此前发布的关于实施小微企业普惠性税收减免政策.