稽查与征管/审计资源
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采购、付款审计:谨记10大要点!采购与付款循环审计要点企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟”巧妇难为无米之炊,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购.
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过桥资金认定非法经营罪案例案例概述:某公司因业务需要,通过向社会公众吸收资金来解决短期资金缺口。该公司承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息。然而,该公司并未将所吸收的资金用于合法经营,而是用于偿还旧.
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公司内部稽核管理一、目的为加强公司内部监督、控制,确保财务核算的真实性和准确性,提高财务工作的质量,依据国家有关规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于财务管理部。三、编制原则以会计法、财经法规、.
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公司内部控制评价办法内部控制评价办法第一章总则第一条为了促进XX公司(以下简称公司)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据公司法、企业内部.
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部门内部考试题(每题5分,共20题,满分100分)1、在招投标活动中的所谓公平原则是指()A、对不同的投标者可采用不同的标准B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准C、对本地区与非本.
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车辆动态监控问题数据合规性核查统计表序号车牌号车辆所属公司问题数据类型通报日期核查单位核查时间核查结果备注
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附件中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表政策性搬迁期间:年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额搬迁收入1对被征用资产价值的补偿2因搬迁、安置而给予的补偿3对.
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超详尽离任审计方法离任审计方法是指审计人员为取得充分有效的审计证据,据以证实被审事项的性质和发表审计意见而采取的各种手段。由于离任审计的内容包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计,是一项综合性审.
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探索持续审计在企业内部审计中运用摘要:现如今,信息技术的不断进步为持续审计工作提供了多种途径,促进了企业内部审计的发展。传统的内部审计工作已不再适应企业内审效率和质量的要求,企业亟需寻求新的方法适应现.
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货运量预测方法及应用研究一、本文概述随着全球经济的不断发展和贸易往来的日益频繁,货运量作为衡量一个国家或地区经济活跃程度的重要指标,其准确预测对于物流规划、运输管理、资源配置等方面具有深远意义。本文旨.
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债券内部审计职责债券内部审计是组织内部控制和风险管理的一部分,旨在确保债券发行和管理过程的合规性、效率和透明度。债券内部审计主要职责:1.合规性审计:确保债券的发行和管理符合相关法规、法律和政策。审计.
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装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分。由于社会的快速发展,科学技术的不断进步,人们生活水平的日益提高,以及新材料、新工艺的不断出现,装饰工程的发展很快,而目前装.
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总经理XXX离任专项审计报告(参考)关于XXX离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排,内部审计总部组织相关人员于20XX年4月13日至17日,赴公司,对公司总经理XXX同志20XX年8月至20XX年.
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征管5C评价结果参考模型评分四分位位置四分位区间综合类评价模型征管基本状况评价指标值四分位位置四分位区间税收收入占上级单位税收收入比重(正向)(%)-一一-人均税收收入(正向)(万元)一一一人均业务量.
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鼬内部审计工彳WSSlS系随着社会时代的发展,生产力的快速发展以及科学技术的不断进步,同时国际经济一体化以及我国加入世界贸易组织,企业间的竞争也越来越激烈,在竞争激烈的市场中,企业自身的经营风险也随之.
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2024年内部审计监督部门职责内部审计监督部门职责11、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目.
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脑性盐耗综合征(CSWS)2024中枢神经系统(CNS)发生病变时,低钠血症是一种常见的电解质紊乱,常由抗利尿激素不适当分泌综合征(SlADH)导致。脑性盐耗综合征(CSWS)是CNS疾病患者出现低钠.
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考嘛归-召见的碱(一)氢氧化钠、氢氧化钙的物理性质、用途氢氧化钠氢氧化钙颜色、状态白色固体,极易溶于水(溶解放热)白色粉末,微溶于水俗名烧碱、火碱、苛性钠(具有强腐蚀性)熟石灰、消石灰制法Ca(OH).
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H氢页目全过程!解审计在施工企业内部m施工企业在进行项目执行过程中面临着各种挑战和风险,如项目进度控制、资金管理、质量保证、合同履约等。为了确保项目的成功完成并实现可持续发展,施工企业需要进行内部审计.
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XXX股份有限公司董事会关于内部限制有效性的自我评价报告【重要提示:木提示文字在全E1报告时必需删除本自我评价报告模板适用于未全面实施内部限制配套指引的公司,按内部限制基本规范和交易所制定的上市公司内.