稽查与征管/审计资源
(共2672
份)
用时:22ms
-
从需求到付款审核要点在企业的日常运营中,支付流程是一个至关重要的环节。从需求提出到最终完成付款,这一过程涉及多个部门和环节,需要严格把关。本文将为您详细解析企业支付流程中的各个要点,帮助您更好地掌控企.
-
CBlO工程材料预付款报审表(承包材预付号)合同名称:合同编号:致:(监理机构)我方已采购下列材料并进场,经自检和监理机构审核,材料的质量和储存条件符合合同约定并验点入库,特申请材料预付款,请贵方核查.
-
2015年度天津市行政事业单位会计、审计服务定点采购项目(项目编号:TGPC-2015-D-0104)中标公告2015-04-0215:29:21采购计划编号:201502119000B0857_购品.
-
渝两江管发(2017)21号重庆两江新区管理委员会关于健全老年人高龄津贴制度的通知各街道办事处,各直属企业,党工委管委会各部门,市级部门派出机构,各直属事业单位:为进一步贯彻落实国家及重庆市关于老龄工.
-
房地产开发深圳公司内部审计制度第一节总则第一条为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、控制经营风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用,配合公司法人治理结构的完.
-
年度内部审核计划文件编号:审核目的对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行,是否具备申请认证申请条件,和找出改进之处。审核范围GB/T1.
-
审计处:XXXXXXXX工程已于XXXX年XX月XX日竣工交付使用,本工程竣工结算送审金额为XXXXXX元,我单位同意按此金额送你处委托的社会审计机构进行审核,现将该项目工程竣工结算的全部资料(详见送.
-
国有企业审计10类23项81个问题清单一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1 .未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2 .未及时处置已列入僵尸企业”名单的企业;3 .未完成.
-
-
内审会议签到表文件编号:会议时间首8:00-8:30末16:3017:00会议地点公司会议室主持记录会议主题内部审核首次会议会议主题内部审核末次会议部门姓名签至U部门姓名签到
-
内审不合格项报告及整改文件编号:受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题地点生产车间审核员审核日期不合格事实陈述:对工厂的生产设备(冲压机#6)未进行维护和保养不符合:GB/T19001GBT1902.
-
审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门及代表:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计分析:对质量管理体系的评价:结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:编制/日期:审核/日期:批准/口期:
-
“东大好青年”联审表姓名性别民族贴照片处(一寸)出生年月文化程度政治面貌所在学院年级推荐类型手机号码通讯地址电子邮箱QQ号微信号主要学习经历O奖励情况微语录(一句话或一段话概括心中的核心价值观)(一段.
-
2019年土地年租金及收益调节金征收结算和奖惩考核办法根据区政府部署要求,从2010年起在全区范围内开征企业用地土地年租金,从2017年起开征土地收益调节金。通过我镇九年来土地年租金的征收情况看,完成.
-
工程款支付审核表项目名称:XXXXX综合整治工程编号:005致:XXXXX市政公用事业局XXXXX历城区住房和城乡建设委员会根据施工合同的规定,经审核承包单位XXXX路桥工程公司的付款申请和报表,并扣.
-
公司内部竞聘方案一、目的为加快企业发展进程,规范公司管理,挖掘公司内部员工的个人潜力,提高员工工作积极性,使我们的工作团队、员工成为公司坚强、优秀的力量,为此*公司(以下简称“我公司”)将对基层管理岗.
-
XX高校建设工程竣工结算审计管理规定第一条为加强我校建设工程结算管理,规范建设工程竣工结算审计送审行为,确保送审资料的规范与完整,切实提高审计效率与效果,依据有关政策法规、行业规则,结合学校实际,制定.
-
XX市XX区第X医院检查检验须知一、为优化门诊服务质量,简化门诊就诊流程,减少患者等候时间,改善患者就医体验制定本制度。二、本制度适用于各门诊临床、医技科室及各窗口服务单位。三、各科室实行弹性工作制,.
-
质量体系审计报告一、概述本报告是对XXX公司质量管理体系的全面审计结果审核的目的是评估公司质量管理体系的符合性和有效性,并识别改进的机会。本次审核的范围覆盖了公司的生产、采购、仓储、销售和服务等关键业.
-
稀美资源发展稀美资源是一家专注于发展留置金属的高新技术企业。经过十多年的成长,该公司已经成为全球主要的留置生产企业之一,其湿法留银产能位居世界前列。特别是自2018年至2020年期间,稀美资源的湿法产.