稽查与征管/审计资源
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二。一三年稽核审计工作计划2013年度稽核审计工作将紧紧围绕联社组建农村商业银行的总体目标和要求,以促进业务发展为中心,以严格内控管理为重点,以检查业务操作流程为突破口,注重风险防范和控制,积极主动做.
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零陵区审计局重大执法决定法制审核制度第一条为进一步规范行政执法行为,加强审计项目质量控制,根据审计法及有关法律、法规的规定,结合零陵区审计局工作实际,制定本制度。第二条本制度所称重大行政执法决定,是指.
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附件3陆良县财政局重大行政执法决定法制审核目录清单序号执法项目大类具体执法决定项目依据提交部门应提交的审核资料审核重点审核科室1行政处罚和行政裁决事项对公民处以5000元以上的罚款,对法人或者其他组织.
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赣州市本级政府采购主要业务流程图采购单位电子化备案V
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物流企业审计关注点与审计方法物流,并不单指的快递,它包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节。一般将物流企业分为仓储类企业、物流运输类企业、快递类企业,这几类企业.
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武汉大学因公临时出国(境)人员申请表填表说明一、本表打印两份,请用正楷如实填写,每联都需要加盖公章。二、“所在学院/部门意见”栏的填写:由所在学院/部门负责人填写打,并说明经费来源以及出访费用明细。三.
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局履行经济责任审计整改情况的报告根据XX领导干部经济责任审计实施细则(试行)的规定,20XX年XX月XX日至XX日,XX审计组对XX局三名同志20XX年20XX年履行经济责任情况进行了审计。局党委高度.
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齐齐哈尔市国有土地年租金征收办法第一条为加强国有土地年租金征收管理,规范土地市场秩序,防止国有土地资产收益流失,根据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国城市房地产管理法黑龙江省土地管理条例等有关法律.
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集团公司人力资源管理内部审计1. 内审时间每年进行一次,具体内审时间及各公司内审时间安排会于内审前发出“内审时间安排”及“内审准备资料”文件。2. 内审内容2.1 内容2.1.1 劳动法律法规规定项目.
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问题监管内控监管全套问题监管如果简单把企业供应链分为计划和执行两部分,可以认为供应链执行是被供应计划所驱动,供应计划是被需求计划和订单所驱动,需求计划和订单是被客户和市场所驱动。供应链问题本质上是市场.
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禹州市审计局审计结果公告(二。二四年一月四日)2023年第5号禹州市实验学校财务收支审计结果禹州市审计局自2023年6月14日至8月4日,对禹州市实验学校(以下简称“实验学校”)预算执行情况进行了送达.
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西安市推动数字经济高质量发展若干措施为进一步发挥数字经济驱动高质量发展的引擎作用,持续夯实数据底座、发展核心产业、深化数实融合、完善数字治理、强化要素支撑,助力实体经济放大、叠加、倍增发展,制定如下政.
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购货明细登记表日期:年月日日期购货名称购货数量金额经手人备注
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西安市支持创业投资发展若干措施坚持金融服务实体经济和产业发展,推动各类创投机构在我市落户投资,提高全市高新技术产业和制造业的直接融资比重,以打造西部投资高地为目标,推动全市创投行业高质量发展。结合我市.
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XXXX水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度第一条为进一步完善XXXX水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制,充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在年报编制和披.
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服务对象接送服务项目需求书一、项目背景民爱中心承接残疾人职业康复与职业培训项目。目前中心服务对象来自不同辖区,需要安排三条线路周一早上及周五下午把服务对象安全接送到指定站点,确保服务对象安全到家。二、.
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提单收货人非当地保函TheLetterofguaranteefornon-localreceiveronthebillofladingRE.:Bookingnumber:订舱号Firstvessela.
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局履行经济责任审计整改情况的报告根据XX领导干部经济责任审计实施细则(试行)的规定,20XX年XX月XX日至XX日,XX审计组对XX局三名同志20XX年-20XX年履行经济责任情况进行了审计。局党委高.
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房地产开发深圳公司内部审计程序与方法一.确定被审计对象(主体)1.按年度审计计划对下属子(分)公司进行内部审计2 .根据公司总部董事会或子公司负责部门授权3 .根据制度规定(如离任审计)二.编制内审计.
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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部.