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稽查与征管/审计资源 (共2720 份)

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  • 审计学(考试时长:60分钟)一、单选题1 .N公司某,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。(2分)rA:重新测试相关的内雌制B:审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情祝D:审查.
    上传时间:2024-01-16
    页数: 20
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  • 审计局2022年加强职业道德服务主题活动实施方案我局以文明单位创建为契机,立足部门职责,以创建树形象,以创建抓服务,以创建促发展,在全局范围内开展优质服务活动进一步巩固省级文明单位的创建成果,为确保活.
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  • 审计局关于加强审计整改督查工作的意见为切实落实审计整改工作责任,强化审计整改的严肃性和有效性,提高审计整改的质量和效果,根据审计法及其实施条例、国务院关于加强审计工作的意见(国发2014)48号)等要.
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  • 审计局廉洁诚信评价制度为推进审计廉洁诚信工作深入开展,打造廉洁高效、诚实守信审计队伍,特制定本制度。一、进行廉洁诚信承诺。由廉洁诚信评价制度工作办公室组织工作人员逐岗位确定岗位职责,每年初根据岗位职责.
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  • 审计局2023年上半年关于干部监督联席会议成员单位履职情况的报告市委组织部:2023年上半年,在上级审计机关和市委审计委员会的正确领导下,市审计局积极履行干部监督联席会议制度成员单位工作职责,通过开展.
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  • 市委审计委员会及办公室关于履职情况的报告市委审计委员会成立以来,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示精神,加强党对审计工作的集中统一领导,全.
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  • 审计学(考试时长:60分钟)一、单选题1.注册会计师应当评价已识别对客观性的影响的重要程度并在必要时采取防范措施消除影响或将其降至可接受水平。下列防范措施中不能降低影响的是()。(2分)CA:与客户内.
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  • 审计整改管理办法1总则LI目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。1.2整改原则对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因.
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  • 各类电子发票应如何归档保存?答:对于已建立电子档案管理系统、已实施会计信息系统的单位,与电子发票相关的记账凭证、报销凭证等已全部实现电子化(不包括纸质凭证扫描,下同),可将电子发票与相关的记账凭证、报.
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  • 内部审计法规依据内部审计的法规依据主要包括以下几个方面:1 .国家法律法规:内部审计必须遵循国家法律法规,包括中华人民共和国审计法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法等。2 .内部审计准则:中.
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  • 临沂市自然资源和规划局关于申请2023年市级自然资源统一确权登记项目费用评审的报告临沂市财政局:为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见精神及山东省人民政府.
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  • 关于施工计划等事项的回函上海XX实验设备有限公司青岛分公司:因贵司项目部人事纠纷、贵司挪用我司预付的工程款等原因导致该工程已严重超过合同约定的竣工日期,已给我司造成巨大经济损失,贵司应依照合同第二条第.
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  • 一、认识全电发票全电发票,依托可信身份体系和电子发票服务平台,以去介质、去版式、标签化、要素化、授信制、赋码制为基本特征,覆盖全领域、全环节、全要素的全新发票,与纸质发票具有同等法律效力。简单对企业来.
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  • 同意你方委托第三方向我公司付款的函Backtotheletterofentrustingthethirdpartytopaytoourcompany由于你方经济困难,没能履行上述调解书。Duetoyo.
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  • 全市自然资源和规划系统党风廉政建设工作会议召开临沂自然资源规划2023-03-1609:40发表于山东3月14日,2023年全市自然资源和规划系统党风廉政建设工作会议召开。会议深入贯彻党的二十大精神,.
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  • 什么是记账报税?不正常记账报税会有什么后果?什么是记账报税?按照相关法律法规规定,从公司成立15个工作日起,公司必须每月向税务局申报公司经营情况;所有的公司不管是否盈利、有无业务发生,哪怕没有收入也要.
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  • 产品部组织结构与职责部门产品部部门负责人产品部经理直属领导总经理部门组织结构图部门编制产品部经理经理级1人主管级5人视情况而定产品品牌主管rt场猱切t9、市场研究主管产品上市主管产品规划主管
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  • 200keV100mA EB设备现场安装调试技术要求为保证EB设备顺利安装和正常工作,下面对厂房建设提出初步技术要求:1、由土建方提供的EB设备配套设备:1冷却水系统(技术 要求见下面第4条 对供水系.
    上传时间:2024-01-16
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  • 130keV100mA EB设备现场安装调试技术要求为保证EB设备顺利安装和正常工作,下面对厂房建设提出初步技术要求:1、由土建方提供的EB设备配套设备:1冷却水系统(技术 要求见下面第4条 对供水系.
    上传时间:2024-01-16
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  • 财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执.
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