稽查与征管/审计资源
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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部.
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印章管理审计的17个核心要点一、公司印章分哪几种,分别有什么用途?公司印章主要分为五种:(1)公章,用于公司对外事务的处理,工商、税务、银行等外部事务处理事需要加盖。(2)财务专用章,用于公司票据的出.
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工程联系函编号:HJ-ZL-XXXX工程名称(填写说明:按照总包备案合同名称正确填写)日期:主送抄送主题关于质量整改通知单的回函年_月_日,贵司与我司就总承包工程签订了合同。贵司于年_月_日下发工作联.
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借支办法项目儆最高限额借支资金及限制借支清还或报及期限借支核准权限总管理处总经理关系企业事业单位主管所属单位主管、因公酸由其单位主管认为事实需要而XEo(1)借款人应为处理该案件的经办人或主管。(2).
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”审计局局长在审计工作动员会上的讲话材料“1、审计局局长在审计工作动员会上的讲话材料(仅供学习)同志们:今日我们召开2023年审计工作动员会,目的就是要在本年度审计工作开头之前,调动一切乐观因素,充分.
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审计署驻成都特派员办事处审计取证单项目名称被审计(调查)单位或个人审计(调查)事项审计(调查)事项摘要根据新建川藏铁路新都桥至波密段环境影响报告书,“邻近II类敏感水体的不得直接排入,引排至非敏感水体.
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审计报告沪建衡2023企审字004号兆游网络科技(上海)全体股东:我们审计了后附的兆游网络科技(上海)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动.
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制造业的非典型性商业受贿风险清单随着国内外对企业经营的合规监管越来越严格,经营管理者慢慢认识到,员工受贿不仅关系到企业自身合法权益受损害,甚至可能导致对外承担行政执法和刑事调查风险。在粗放式经济增长模.
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公司网络安全审计制度第一章总则第一条为了加强网络信息安全审计工作,规范安全审计工作,特制定本规定。第二章工作职责安排第二条安全审计员的职责包括:1、制度信息安全审计的范围和日程;2、管理具体的审计过程.
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事业单位W局内部控制内部审计一、内部审计业务综述内部审计是单位内部开展的、独立的、客观的监督和评价活动,是内部控制的重要手段。内部审计通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效.
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从第五次全国经济普查方案(征求意见稿)看“五经普”非一套表有哪些变化?2023年4月7日,国务院办公厅公布了第五次全国经济普查领导小组成员名单,预示着五经普正式进入启动阶段。从第五次全国经济普查方案(.
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无磷火柴原理无磷火柴,顾名思义,是指不含磷化物的火柴。与传统的含磷火柴相比,无磷火柴更加环保,不会产生磷渣等有害物质,从而减少了对环境的污染。无磷火柴的原理是利用氯酸钾与二硫化硫合制成的一种可以摩擦生.
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全过程跟踪审计实施方案准备阶段1、向委托方了解工程基本情况并收集相关资料;2、签订审计业务约定书;3、组成包括项目经理和各类专业技术人员在内的工作小组,差进行合理分工,明确每个人员的职责范围;4、编制.
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任前陈词2023年1月2日在区六届人大常委会第X次会议上主任、各位副主任、各位委员:首先感谢组织的信任和培养,让我有机会在神圣庄严的人大常委会上作任前陈词。我叫*,(个人基本情况,工作履历)此次拟任街.
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一、学习目的与要求通过本章的学习,要求了解被审计单位及其环境的重要性,掌握具体了解途径;掌握内部控制及相关要素的含义;掌握报表层次和认定层次重大错报风险的含义;了解与被审计单位管理层及治理层的沟通的主.
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一、学习目的与要求通过本章的学习,了解销售与收款循环的主要业务活动及其涉及的主要凭证和记录;掌握销售与收款的内部控制及控制测试;掌握营业收入、应收账款和坏账准备的实质性程序,了解销售与收款循环审计相关.
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初一八百字作文一一觉醒来,我竟然变成了赵云一觉醒来,我竟然变成了赵云!眼前的场景,是我从来没见过的。四周全是被人弃掉的枪和棍,地上满是还在滴血的尸体。远方,似乎是人与人正在厮杀我也不知道发生了什么,只.
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XX食品有限公司对外付款制度为了规避资金风险,规范公司对外付款,特制订本制度。一、适用范围凡与我公司发生业务关系的单位或者个人,能够提供准确收款户名及账号,均在本制度规范内。二、付款方式单笔金额大于1.
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京东平台规则与高压线试题1、消费者要求告知自家咚咚以外的联系方式,客服是可以提供给消费者的。对错2、京东不能说亲,淘宝,天猫、支付宝、微信等其他平台的字眼。对错3、京东商家的客服不得关闭顾客订单,我们.