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稽查与征管/审计资源 (共2998 份)

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  • 禹州市审计局审计结果公告(二。二四年一月四日)2023年第5号禹州市实验学校财务收支审计结果禹州市审计局自2023年6月14日至8月4日,对禹州市实验学校(以下简称“实验学校”)预算执行情况进行了送达.
    上传时间:2024-01-23
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  • 西安市推动数字经济高质量发展若干措施为进一步发挥数字经济驱动高质量发展的引擎作用,持续夯实数据底座、发展核心产业、深化数实融合、完善数字治理、强化要素支撑,助力实体经济放大、叠加、倍增发展,制定如下政.
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  • 购货明细登记表日期:年月日日期购货名称购货数量金额经手人备注
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  • 西安市支持创业投资发展若干措施坚持金融服务实体经济和产业发展,推动各类创投机构在我市落户投资,提高全市高新技术产业和制造业的直接融资比重,以打造西部投资高地为目标,推动全市创投行业高质量发展。结合我市.
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  • XXXX水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度第一条为进一步完善XXXX水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制,充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在年报编制和披.
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  • 服务对象接送服务项目需求书一、项目背景民爱中心承接残疾人职业康复与职业培训项目。目前中心服务对象来自不同辖区,需要安排三条线路周一早上及周五下午把服务对象安全接送到指定站点,确保服务对象安全到家。二、.
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  • 提单收货人非当地保函TheLetterofguaranteefornon-localreceiveronthebillofladingRE.:Bookingnumber:订舱号Firstvessela.
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  • 局履行经济责任审计整改情况的报告根据XX领导干部经济责任审计实施细则(试行)的规定,20XX年XX月XX日至XX日,XX审计组对XX局三名同志20XX年-20XX年履行经济责任情况进行了审计。局党委高.
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  • 房地产开发深圳公司内部审计程序与方法一.确定被审计对象(主体)1.按年度审计计划对下属子(分)公司进行内部审计2 .根据公司总部董事会或子公司负责部门授权3 .根据制度规定(如离任审计)二.编制内审计.
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  • 国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部.
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  • 彭阳县扶持非公有制经济发展专项资金证明资料一、共性资料(一)彭阳县扶持非公有制经济发展政策兑现专项资金申请表。(二)项目备案通知书或核准文件。(三)项目节能审查登记表。(四)项目环境影响评价。(五)企.
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  • 廉洁监管全套廉洁监管是对企业供应链管理全过程、各环节、各节点进行的全面监管,是对供应链各环节、节点责任人员利用职权谋取私利给企业带来的危害性或负面影响的排查、识别、评估和防控管理的过程。供应链管理过程.
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  • 审计工作方案为完成此次“中国保险行业协会2013年6月-2018年换届和2018年年度审计”工作,保证审计工作质量,根据国家有关法规和中国注册会计师独立审计准则的要求,结合本所实际情况,特制定本方案。.
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  • 第四讲审计程序和审计方法【重点】掌握审计程序的三个阶段及具体包括的内容;掌握审计的一般方法和技术方法。【难点】审计一般方法和技术方法在审计实践中的具体应用。【预计课时】6一、审计程序的概念也称审计流程.
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  • 审计实施方案一、组织机构1、机构框图2、企业内部质量管理体系二、方法内容措施1、审计工作制度2、审计工作进度计划3、审计工作流程4、项目组人员(含项目负责人)岗位职责5、审计工作的内容、方法和措施6、.
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  • XX科技股份有限公司202X年度财务报表及审计报告(略)(略)(略)(略)(略)(略)目录内容审计报告5合并及公司资产负债表6-9合并及公司利润表IOTI合并及公司现金流量表12-13合并所有者权益变.
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  • a股减持统计以下为您提供2024年A股股东增持、减持的部分统计数据:增持家数:2家减持家数:8家总增持数量:1517.0575(万股)总减持数量:2699.3191(万股)
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  • 会计师事务所执业许可申请表申请执业事务所名称XX会计师事务所组织形式XXr根据组、织形式二选一设立方式新设出资总额或者注册资本(单位:万元)XX值席合伙人姓名(仅限合伙组织形式)IXX是否符合规定的条.
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  • 后J中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAcutantsLLP北京中水海龙贸易有限责任公司2023年1月1日至2023年7月31.
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  • 工会经费审计整改情况报告一、审计概况根据年度审计计划,我们于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对工会经费的使用情况进行了审计。审计范围包括经费的收入、支出、结余以及相关内部控制制度的有效性。二、审计.
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