稽查与征管/审计资源
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附件2四川省发展改革系统节能监察事项分类检查规则(征求意见稿)一、节能监察检查事项(一)对象划分。1 .未被投诉、举报、行政处罚的企业(单位)(1)检查频次:根据工作需要开展。(2)检查方式:定向检查.
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XX电气集团有限公司202X年度审计报告XX电气集团有限公司全体股东:我们审计了后附的XX电气集团有限公司202X年12月31日的资产负债表和该年度的损益表及现金流量表。这些会计报表的编制是XX电气集.
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XX会计师事务所有限公司审计报告XX财审字20XXXX号XX电力工程有限公司;我们审计了后附的XX电力工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括202X年12月31日的合并资产负债表,202X年度的.
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XX控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告各位股东、股东代理人:受董事会委托,向本次会议提交XX控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告,请各位股东、股东代理人审议。根据企业内部控制.
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青岛华通检测评价有限公司职业病危害因素检测与评价工作公示信息表用人单位名称青岛华焜耐磨钢有限公司项目名称青岛华焜耐磨钢有限公司工作场所职业病危害因素检测项目地址青岛市黄岛区滨海街道华宁路543号联系人.
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苏州法院破产案件管理人名册入册申请书单位名称:填写日期:苏州市中级人民法院编制基本情况单位名称会计师事务所综合评价等级单位地址邮政编码法定代表人/负责人手机号码工作联系人说明:作为将来破产业务联系人,.
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漳平市商务局行政强制流程图案件结案归档
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工程竣工结算前需具备完善手续清单为完备工程竣工结算手续,必须工程项目的负责人员对以下竣工内容进行核实后,项目部才能办理竣工结算手续。项目名称承包商工程价款工程内容时间序号项目内容签署意见备注12工程验.
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外勤安全操作规程1、工作前穿戴好劳保用品,女工长发网入帽内。2、严格执行操作规程,杜绝违章作业熟记煤气常识和救护措施,巡视、点检必须两人以上。3、现场环境的CO浓度要认真检测,当浓度持续超过200PP.
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付款情况单(付款附件)序号项目内容金额(元)备注*合同造价二增减造价三结算造价四累计付款五余款六本次付款
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医院内部审计工作制度1.医疗机构应当建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,卫生部令51号卫生系统内部审.
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XX区审计局2023年度精神文明建设工作方案一、工作方针2023年是落实二十大精神和“十四五”规划的关键之年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,深入贯.
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出租车开出新奔头一记埃西乡蒙普村仁青江村转移就业从农村到城市,离开熟悉的舒适圈,迈入陌生的环境打拼事业,还带领村子里的其他贫困户走上致富道路,这是埃西乡蒙普村仁青江村在这场脱贫攻坚战取得的胜利。仁青江.
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青海省罚款和没收财物管理条例(1995年11月25日青海省第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过)第一章总则第一条为了加强对罚款和没收财物的管理,督促执法机关正确行使罚没处罚权,维护国家利益,.
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网络安全整改报告根据上级部门在网络安全巡查中,反馈马王卫生院终端设备存在安全隐患的问题,马王卫生院及时对网络存在的安全隐患进行整改,现将整改报告汇报如下:一、存在的问题马王卫生院终端设备(主机IP:1.
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第五届中国镁应用新产品新技术博览会关于召开第五届中国(鹤壁)镁应用新产品新技术博览会的通知为推动镁科技成果产业化进程,拓宽镁应用领域,实现镁产品规模化应用,促进国内外镁工业界经济技术交流合作,中国有色.
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有关审计项目质量控制实施办法一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求.
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审计的关注要点一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了.
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审计局2023年度巡察整改工作进展情况报告根据区委巡察工作领导小组办公室关于向区审计局党组书记的反馈意见相关意见和要求,本人切实履行党组织第一责任人责任,部署我局巡察整改工作,按照整改方案,抓好整改工.
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省内审师实施内部审计业务:统计分析(过程控制技术)试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、根据下面的资料回答问题某公司在个人计算机上储存生产资料,这些计算机通.