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稽查与征管/审计资源 (共2706 份)

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  • “双随机、一公开”指在监管过程中随机抽取检杳对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。检验检测机构的“双随机”监督抽查,查什么呢?如何查呢?洪兴管理咨询提供一站式实验室CMA、CN.
    上传时间:2024-07-23
    页数: 1
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  • 安徽省最低生活保障办法城巾居民最低生活保障制度是以保障城M居民的基本生活为目的,由政府根据本地的经济社会发展水平和人民生活水平,合理制定当地最低生活保障标准线。E文是安微省最低生活保障办法,欢迎阅读!.
    上传时间:2024-07-23
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  • 如倭篇商业银行审计项目的实施质量引言作为银行内控的第三道防线,商业银行内部审计的目的是提升企业价值及优化企业经营。审计项目是内部审计服务于银行发屣的至要我体,简言之,审计期目质量可以视为审计工作生命线.
    上传时间:2024-07-23
    页数: 7
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  • 预算管理审计查出问题整改建议审计内容:预算管理一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理整改建议:1 .召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录.
    上传时间:2024-07-17
    页数: 11
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  • 重大决策审计的难点、重点及审计方法重大决策审计是指对政府、企业或其他组织的重大决策过程及其结果进行的审计活动。随着经济社会的发展和决策环境的日益复杂,重大决策审计的重要性日益凸显。通过对重大决策的审计.
    上传时间:2024-07-17
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  • 财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20某某年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通.
    上传时间:2024-07-17
    页数: 10
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  • 舞弊风险的98个自查清单(一)管理层的诚信度一指管理层(个人或集体)如有机会是否有意落地实施舞弊行为1 .有犯罪调查或定罪记录;曾编制虚假财务资料;违反证券法、违规或其他不当行为。2 .近期针对公司的.
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  • 项目审计与审计管理哪个更重要项目审计与审计管理,哪个更重要。看似很无聊的问题,其实又非常重要,想明白、处理好二者的关系,审计事业才能事半而功倍,否则欲速则不达。一、关于项目审计审计活动就像营销,实际上.
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  • 经济责任审计访谈内容提纲及注意事项一、访谈对象1 .企业领导班子成员。2 .离任领导(经本人同意)。3 .企业负责生产、经营的职能部门处室长,抽审的二级单位领导班子成员,关键岗位的企业员工等。4 .其.
    上传时间:2024-07-17
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  • 收款收据NO.202400001年月曰交款单位(个人)交款事由(理由)交款金额(小写)交款金额(大写)仟佰拾万仔佰拾元角分交款方式口转账现金口支票微信支付宝口其他收款单位(盖章)财务人员:审核人员:备.
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  • 账务处理记账实操-待处理财产损溢的会计处理1901待处理财产损溢一、本科目核算小企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。所采购物资在运输途中因自然灾害等发生的损失或尚待直明的损耗,也.
    上传时间:2024-07-17
    页数: 2
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  • 记账实操-化肥厂账务处理流程1 .初始设置-建立会计科目体系:根据化肥厂的业务特点,设置资产、负债、所有者权益、成本、损益等各类会计科目,如原材料、库存商品、生产成本、制造费用、固定资产、应付账款、应.
    上传时间:2024-07-17
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  • 舞弊风险的98个自查清单(一)管理层的诚信度一指管理层(个人或集体)如有机会是否有意实施舞弊行为1 .有犯罪调查或定票记录;曾编制虚假财务资料;违反证券法、违规或其他不当行为。2 .近期针对公司的重大.
    上传时间:2024-07-17
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  • 浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的.
    上传时间:2024-07-17
    页数: 7
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  • 无直接证据,如何坐实审计发现在现实审计工作过程当中,是不是某一方面或者某一件是总感觉存在问题,但无法确定到底是什么事?是内控缺陷还是风险事件,或是人为因素,无法坐实证据来证实个人的职业判断或者主观感觉.
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  • 总公司与分公司关系证明模板致:相关单位/机构名称兹证明分公司名称系总公司名称的分公司,分公司名称隶属于总公司名称总公司名称:总公司全称统一社会信用代码:总公司信用代码注册地址:总公司注册地址法定代表人.
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  • 广东省教育系统内部审计档案管理办法第一堂总则第一条为规范广东省教育系统内部审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,确保审计档案质量,发挥审计档案的作用,根据中华人民共和国档案法内部审计具体准则审计档案.
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  • 广东省教育系统内部审计质量控制办法第一章总则第一条为规范广东省教育系统内部审计工作,保证审计工作质量,根据中华人民共和国审计法和审计署、教育部、省政府关于内部审计工作的规定等法律法规,结合广东省教育系.
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  • 无直接证据如何坐实审计发现在现实审计工作过程中,是不是某一方面或者某一件是总感觉存在问题,但无法确定到底是什么事。是内控缺陷还是风险事件,或是人为因素,无法坐实证据来证实自己的职业判断或者主观感觉,那.
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  • 广东省教育厅关于推进全省敕苜系统内部审计信息化建设的意见为贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,切实把坚持两个确立、做三两个维护落实到审计工作实际行动上,坚持科技强审,.
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