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稽查与征管/审计资源 (共2727 份)

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  • 离任审计和经济责任审计的区别1.含义不同离任审计,或称任期终结审计,是指对法定代表人整个任职期间所承担经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。这一活动,对于引导和规范法定代表人的经营思想和经.
    上传时间:2023-08-27
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  • 相关业务电子证照使用方法一、工程建设领域施工许可办理使用“爱山东”APP实现工程规划许可证、施工许可证电子证照申领及亮证。具体步骤如下:1.下载“爱山东”APP。在手机应用市场搜索“爱山东”,下载安装.
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  • 电商公司审计工作底稿表审计对象审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字被审计对象签字
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  • 环境保护专项资金绩效审计的方法环境保护专项资金在推动环境污染防治,改善环境质量等方面发挥了重要作用。审计机关担负着监督环境项目及资金使用绩效、保护生态环境的责任。我们认为,开展环保专项资金绩效审计应从.
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  • XXXX燃气有限公司供气站现金管理制度一、总则为了加强现金管理,健全现金收付制度,严格执行现金结算纪律,制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定,结合本站(公司)的具体情况制定的,将随着国.
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  • 某公司全面审计方案模板分享一、审计对象:XXXXXXXXX二、审计范围:20XX年8月至20XX年7月财务收支及管理控制三、审计目标通过对公司财务收支及管理控制的全面审计,评价公司财务及业务记录的真实.
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  • 服装企业内部审计工作规定总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审.
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  • 建设项目竣工决算审计应把握的关键点在建设项目审计中,一个很重要的内容就是项目的竣工决算审计,在实施这项审计时,应该关注把握以下这十个主要关键点:一、审查项目竣工决算报告的编制情况审计人员应重点了解决算.
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  • 工程项目审计注意事项一、审前准备工作1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件,在进行工程决算审计工作之前,必须对其进行收集整理,并进行详细.
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  • 工程项目结算审计案例分析一、案例背景某大学新建图书馆工程,建筑总面积约32600平方米。竣工结算工作包括基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、电气工程、弱电工程、.
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  • 工程结算审计5大重点建设工程造价的合理确定是各投资主体、施工企业、建设工程造价管理部门共同关注的要点,工程的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段,是反映项目最终实际发生的投资。通过对工程的结.
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  • 工程审计的23个问题及技巧竣工结算,指在工程完工后,根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。是项目或各分项竣工验收后的最终总结,应确保结算范围、内容及计.
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  • 工程审计常见方法在工程造价中经常能听到结算审计的词,与之相关的就是审减,但审增却很少听到。那么结算审计的审减与审增都是什么呢?先通过简单概括工程结算审计,对应审减,审增的意义就很好理解了。(一)工程结.
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  • 工程竣工决算审计不同于竣工结算审核的十大要占)、竣工决算审计是政府投资项目管理的最后一道关口,是项目全过程造价管理的关键环节,也是审计机关需要积极防控的重要审计风险点。近年来,建设工程领域查处的很多重.
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  • 学校财务收支审计核心关注点常言道,十年树木,百年树人,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给予了教育事业最大的支持。这些政策是否真.
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  • 固定资产审计案例及心得体会在讲固定资产审计案例之前,我们先看看审计的假设,其实我们的很多做法都符合这些假设,只不过,日用而不知罢了。一个人是不可能向那些不接受讨论基础的人证明任何事物的。因此亚里士多德.
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  • 国有企业审计10类23项81个问题清单一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还民营企业、.
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  • 各类审计具体规范本篇介绍的具体准则包括:内部控制审计、绩效审计、信息系统审计、对舞弊行为进行检查和报告、经济责任审计。内部控制审计第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控.
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  • 内部控制评价与内部控制审计内部控制评价是针对内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素提出全面系统、详实的评价要求。(1)对内部环境的评价。评价重点应该包括企业.
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  • 内部控制审计报告通用模板XXX公司内部控制审计报告集团审计部根据核准的20XX年年度审计计划,于20XX年XX月XX日-XX日对XXX公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、.
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