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稽查与征管/审计资源 (共2702 份)

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  • XX资讯股份有限公司内部控制审计报告X会审字(20X3)X号一、内部控制审计报告(12)1二、证书复印件(一)注册会计师资质证明(二)会计师事务所营业执照(三)会计师事务所执业证书XX会计师事务所(特.
    上传时间:2023-08-24
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  • XX资讯股份有限公司202X年度财务决算报告公司各位董事:XX资讯股份有限公司202X年度主营业务为X业务。经审计,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的202X年度审计报告。202.
    上传时间:2023-08-24
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  • 根据中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规、规范性文件及XX集团XX股份有限公司章程的规定,作为XX集团XX股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,我们对拟提交公.
    上传时间:2023-08-24
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  • XX股份有限公司20X2年度财务决算及20X3年度财务预算报告第一部分:20X2年度财务决算报告XX股份有限公司(以下简称“公司”)20X2年财务报表已经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标.
    上传时间:2023-08-24
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  • XX物流股份有限公司内控审计报告XX审字2023第XX号XX会计师事务所(特殊普通合伙)XXCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.XX会计师事务所XXCertifiedPubli.
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  • XX教育科技股份有限公司董事会审计委员会20X2年度履职情况报告根据XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作的规定,作为公司审计委员会成员,现就20X2年度工作情况向董事会作如下报告:一、.
    上传时间:2023-08-24
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  • XX有限公司审核报告XX专审字2023第XX号XX会计师事务所(特殊普通合伙)XXLLP.盈利预测实现情况审核报告XX专审字2023第XX号广汇物流股份有限公司全体股东:我们接受委托,对XX有限公司(.
    上传时间:2023-08-24
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  • 公司代码:XX公司简称:XX投资XX投资股份有限公司20X2年度内部控制评价报告XX投资股份有限公司全体股东:根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范.
    上传时间:2023-08-24
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  • 金审支(2022)3号金安区审计局党支部组织生活提质增效工作实施方案根据关于印发金安区直单位党支部组织生活提质增效工作方案区直党工2022)17号)要求,结合实际,制定我支部组织生活“提质增效”行动工.
    上传时间:2023-08-21
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  • 濯池县农业机械总公司行政职权目录(共22项)一、行政许可(2项)1.拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证核发2.农业机械维修技术合格证书核发二、行政处罚(4项)1 .对伪造、变造或者使用伪造、变造的拖拉机、.
    上传时间:2023-08-21
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  • 淮阳县退役军人事务局权责清单调整变化统计表单位名称(盖章): 主要负责人签字:上报时间:2019年12月5日经办人签字:行政许可行政处罚行政强制行政征收行政给付行政检查行政确认行政奖励其他职权原有变化.
    上传时间:2023-08-21
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  • 淮阳县市场监督管理局权责清单调整变化统计表单位名称(盖章): 主要负责人签字:上报时间:2019年12月5日经办人签字:行政许可行政处罚行政强制行政征收行政行政检查行政确认行政奖励行政裁决其他职权原有.
    上传时间:2023-08-21
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  • 医院财务收支审计实施办法第一条为进一步加强财务的管理,规范医院财务收支审计,保证审计工作质量,根据中国人们共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、和卫生系统内部审计工作规定结合医院实际情况,特制定.
    上传时间:2023-08-21
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  • 医院稽核会计职责一、遵守医院规章制度,执行财务科长的决定,接受上级主管部门的业务指导。二、编制本岗位目标工作方案,按照目标计划保质保量完成本岗位工作。三、对出纳已使用回收的票据存根进行复核,检查票据使.
    上传时间:2023-08-21
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  • 医院基建项目内部审计实施细则第一条为加强我院基建工程项目的审计监督和管理,根据内部审计基本准则、审计署关于进一步加强内部审计工作的规定、卫生系统内部审计工作规定结合医院的实际情况,制定本实施细则。第二.
    上传时间:2023-08-21
    页数: 3
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  • 审计问题自查清理整顿工作实施方案根据XX局XX监督执法部门审计问题自查清理整顿工作实施方案和审计问题自查清理整顿工作实施方案的通知精神,经XX局党委研究,制定本方案。一、指导思想以审计问题自查清理整顿.
    上传时间:2023-08-20
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  • 市委审计委员会及办公室关于履职情况的报告市委审计委员会成立以来,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示精神,加强党对审计工作的集中统一领导,全.
    上传时间:2023-08-20
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  • 审计整改联席会议工作制度为建立健全审计整改工作机制,提高审计整改的质量和效果,现制定工作制度如下:一、主要职责坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于.
    上传时间:2023-08-20
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  • 审计局长2022年述法报告2022年,在市委、市政府的正确领导和市司法局依法治市办公室的具体指导下,认真学习贯彻党的十九大、二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、.
    上传时间:2023-08-20
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  • 审计局2023年上半年关于干部监督联席会议成员单位履职情况的报告市委组织部:2023年上半年,在上级审计机关和市委审计委员会的正确领导下,市审计局积极履行干部监督联席会议制度成员单位工作职责,通过开展.
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