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稽查与征管/审计资源 (共2669 份)

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  • 审计员工作职责1、在院长领导下负责医院的审计工作。2、根据医院具体情况,对实现可以掌握或带有规律性的项目,制定可行的年度审计计划。3、执行国家法律,做到审计证据确凿、评价正确,并对审计报告和管理建议书.
    上传时间:2023-08-06
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  • 医院内部审计职责医院审计机构是在分管院领导的直接领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和医院的规章制度,独立行使内部审计监督权,实行经济监督的职能部门。负责对医院和所属单位财务收支及有关经济活动的.
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  • 账务处理在新租赁准则下预付房租会计账务处理房租合同2023年5月开始,期间3年,房租需要提前10天支付。4月支付房租105万元(不含税100万元+税5万元),使用权资产从5月开始确认。4.20会计分录.
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  • 医院审计科科长岗位职责1、在主管院长领导下,负责审计科全面工作。2、按照有关法律法规和制度,结合医院实际情况,逐步建立健全内部审计规章制度。3、拟定年度工作计划,确定各类审计事项,并负责组织实施,检查.
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  • 公司内部财务审计工作流程内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。(一)资产审计*、货币资金审计(*)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(*)内部控制系统测试.
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  • 账务处理个体工商户不需要记账?个体工商户的四大认知误区,财务人员你得知道!快来一起来看看吧1个体工商户不需要记账?错。个体户要不要记账这个问题,在个体工商户建账管理暂行办法中有明确规定:凡从事生产、经.
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  • 财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 。审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 。稽核工作计划表7. 。被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿审计.
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  • 税务督察内审工作思路税务督察是促进税法执行的一项非常重要的工作。督察和内审是税务局进行监督管理的两种方式,督察主要是对外监督,内审主要是对内监督。税务督察内审工作则是相辅相成的,两者形成了一个完整的监.
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  • 某某市统计局统计造假专项治理行动自查自纠方案各科室、中心:为深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,切实解决统计造假问题,结合某某统计实际,制定自查自纠方案。一、自查自纠目的通过深入开展专项治理行动.
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  • 学院审计处工作职责审计处是学院内部审计的职能部门,在学院党委和行政的领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和学院的规章制度,对学院和所属单位的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督,对学院领导负.
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  • 审计条例 总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。第二条公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公.
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  • 企业内部审计工作规定总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是.
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  • 企业审计工作制度 总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条.
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  • XX高速公路股份有限公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告根据XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作、公司章程、董事会审计委员会工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等有关规定,202.
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  • 财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 。审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 。稽核工作计划表7. 。被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿审计.
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  • 物资采购审计六要素(1)审该不该买J即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否.
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  • 泰州市公共机构能源审计前期填写资料机构名称(公章):负责人:填写日期:单位:泰州市计量检测服务中心地址:泰州市江州南路105号联系人:朱爱菊赵凯峰手机:电子邮箱:电话:1、公共机构简介从公共机构的组成.
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  • 学校食堂采购食品及原料购货合同采购方(甲方):供应方(乙方):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国食品安全法等有关的法律、法规、规定,甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则,经友好协商,就乙方.
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  • 审计条例 总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。第二条公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公.
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  • 企业内部审计工作规定总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是.
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