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稽查与征管/审计资源 (共2681 份)

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  • 索引号:被审计企业:(审计机关名称)财务费用审计程序表页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制财务费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账、和报表有关项目进行核对。2 .实施.
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  • 审计员岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位.
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  • 索引号:(审计机关名称)无形资产审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制无形资产明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .针对专.
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  • 表Y-10:索引号:(审计机关名称)审计工作小结年月日被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勤共人日1.被审计企业概况部门负责人意见2.审计依据,审计范.
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  • 索引号:(审计机关名称)长期借款审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制长期借款及利息费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.
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  • 索引号:(审计机关名称)应收票据审计程序表被审计企业名称:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应收票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。2 .
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  • 索引号:(审计机关名称)合并现金流量表明细审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .索取合并现金流量表工作底稿,按照个别现金流量表编制程序和办法,检查合并现金流量表编制的正确.
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  • 索引号:(审计机关名称)补贴收入审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制补贴收入明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .索取并.
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  • 索引号:(审计机关名称)预付账款审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2 .实施分析.
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  • 索引号:(审计机关名称)待摊费用审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制待摊费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .实施分.
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  • 索引号:(审计机关名称)应付工资审计程序表审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应付工资明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .实施分析.
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  • 索引号:(审计机关名称)未分配利润审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制未分配利润明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .检.
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  • 索引号:(审计机关名称)应付债券审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应付债券及利息费用明细式,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.
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  • 索引号:(审计机关名称)预付账款审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2 .实施分析.
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  • 索引号:(审计机关名称)短期借款审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制短期借款明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。2 .实施.
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  • (审计机关名称)应交税金审计程序表页次:1被审计企业:审计程序行况明执情说工作底稿索引号1 .取得或编制应交税金明细表,复核其加计数是否准确,并与明细帐、总帐和报表有关项目进行核对。2 .检查企业税务.
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  • 索引号:(审计机关名称)产品销售成本审计程序表审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制销售成本明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .实施分析性复核,就异.
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  • 索引号:(审计机关名称)合并资产负债表审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .索取长期投资协议、合同、被投资企业章程、协议等法律文件,投资企业与被投资企业会计报表,检查:(.
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  • 索引号:(审计机关名称)制造费用明细审计程序表页次:审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .审查制造费用的发生(1)取得年度制造费用明细表,复核加总数;与明细账、总账核对。(2)编制各月份制.
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  • 索引号:(审计机关名称)现金流量表明细审计程序表被审计企业:页次:1审计人员:审计日期:复核人员:审计日期:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.检查经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量是一.
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