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稽查与征管/审计资源 (共2727 份)

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  • 固定资产审计工作报告固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派一等二人审计小组,于一年_月_日至_月_日,对总企业所属一厂进行固定资产审计。一.基本情况该厂年的固定资产原值万元,设备.
    上传时间:2023-08-10
    页数: 3
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  • 全过程跟踪审计不同阶段审计要点一、全过程跟踪审计的定位与目的1 .定位全过程跟踪审计根据委托审计的方式不同定位也不同,可以是内部审计,也可以是第三方审计,对于国家重点建设过程会直接安排国家审计。委托本.
    上传时间:2023-08-10
    页数: 11
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  • 付款控制管理暂行办法第1章总则第1条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理,特制定本制度。第2条本制度由采购部制定、修改,报总裁审批后执行。第3条企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计.
    上传时间:2023-08-10
    页数: 4
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  • 预付款担保(发包人名称):XXo根据X(承包人名称)(以下称“承包人”)与X(发包人名称)(以下简称“发包人”)于X年X月X日签订的X(项目名称)标段(标包)施工承包合同,承包人按约定的金额向发包人提.
    上传时间:2023-08-08
    页数: 2
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  • 学院工程项目审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范学院建设工程、修缮工程等工程项目审计工作,促进工程项目资金管理,维护学院合法利益。根据教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知(教财(2.
    上传时间:2023-08-08
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  • XX高速公路股份有限公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作、公司章程、董事会审计委员会工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等有关规定,202.
    上传时间:2023-08-07
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  • XX重工股份有限公司审计委员会关于第X届董事会审计委员会第X次临时会议所审议事项的书面意见根据公司章程董事会审计委员会工作细则董事会审计委员会年报工作制度相关规定,公司第X届董事会审计委员会对本次审计.
    上传时间:2023-08-07
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  • XX企业股份有限公司202X内部控制审计报告内部控制审计报告X字(20X3)第X号XX企业股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了XX企业股份有限公.
    上传时间:2023-08-07
    页数: 9
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  • 购货合同甲方(购货方):乙方(供货方):根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下:第一条购买内容.
    上传时间:2023-08-07
    页数: 3
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  • 经济效益论文:煤炭科技的经济效益透析本文作者:金恒工作单位:淮南煤勘察学院科技档案管理难度大、效率低煤炭企业在生产建设的过程中涉及到的事项很多,因此需要制作和整理的档案也很多,如图样的设计、文件的批发.
    上传时间:2023-08-06
    页数: 3
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  • 建设投资前期的审计研讨可行性研究和初步设计是建设投资项目前期阶段工作的重点。根据国内外基本建设的一般经验显示,对建设项目投资效果的控制主要集中在可研和初设阶段。以总体影响效果100%为例,项目投资的高.
    上传时间:2023-08-06
    页数: 4
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  • XX集团监察审计工作联动制度第一章总则第一条为更好服务公司业务健康运营、长远发展,进一步整合公司内部监督力量,加强监察和审计工作联动协作,充分发挥监管合力,形成监督协同效应,实现良性的监管循环,制定本.
    上传时间:2023-08-06
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  • XX县审计局关于开展研究型审计推进审计高质量发展的实施意见为推深做实审计署及上级审计机关关于开展研究型审计的部署要求,聚焦主责主业,切实把研究型审计作为“实现新时代审计事业高质量发展的必由之路”,将研.
    上传时间:2023-08-06
    页数: 6
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  • 附表5万以上资金支付计划表付款申请单借款申请单差旅费报销单5万以上资金支付计划表序号申请部门收款单位名称费用名称合同总额本期末累计上期末累计本期支付备注支付金额支付占合同比例()支付金额支付占合同比例.
    上传时间:2023-08-06
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  • 账务处理预付购买材料会计账务处理分录企业预付原材料款项时,会计分录为:借:预付账款贷:银行存款企业收到对应发票并将原材料入库时,会计分录为:借:原材料应交税费一应交增值税(进项税额)贷:预付账款购进材.
    上传时间:2023-08-06
    页数: 2
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  • 比价情况说明一、项目概况:主要包括项目名称、使用单位(部门)、采买必要性、重要性、预算金额、支出经费名称、有无特殊要求等内容。二、比价过程1、比价小组(三人及以上单数)的人员组成情况,包括:姓名、工作.
    上传时间:2023-08-06
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  • 账务处理投标需要出具财务报表审计报告审计报告的流程步骤如下:第一步,编制审计差异调整表。包括:调整分录汇总表、重分类分录汇总表、未调整不符事项汇总表等。第二步,判断和运用重要性水平。主要是将被审计单位.
    上传时间:2023-08-06
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  • 账务处理收付款业务的账务处理A、收到现金与银行存款时借:现金/银彳丁存款贷:其他应收款(服务业多先收定金,提供服务,最后再结账)B、支付现金与银行存款时借:相关科目(费用科目或内、外往来科目)贷:现金.
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  • 审计员工作职责1、在院长领导下负责医院的审计工作。2、根据医院具体情况,对实现可以掌握或带有规律性的项目,制定可行的年度审计计划。3、执行国家法律,做到审计证据确凿、评价正确,并对审计报告和管理建议书.
    上传时间:2023-08-06
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  • 医院内部审计职责医院审计机构是在分管院领导的直接领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和医院的规章制度,独立行使内部审计监督权,实行经济监督的职能部门。负责对医院和所属单位财务收支及有关经济活动的.
    上传时间:2023-08-06
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