稽查与征管/审计资源
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2023年审计整改管理办法(附整改通知函)审计整改管理办法第一章总则第一条为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条本.
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编号:审计业务委托书(通用格式)委托单位被审计单位宁波威远会计师事务所有限公司制审计业务委托书致:宁波威远会计师事务所有限公司一、兹有下列审计半务委托你所办理被审计单位审计类型所属时间从20年月日至2.
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实质性产学研联盟备案申请表一、联盟简况联盟名称(全称)“*市”+“盟主简称”+“技术领域”+“产学研联盟”联盟协议生效时间年月日技术领域情况企业名称上一销售外万元上一年度万元是否为经备案入库的科技型中.
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制药厂工业园财务管理资金拨付管理制度为了加强计划管理,严格控制公司的成本开支,保证资金的安全、合理周转调度,提高资金的使用效率,特制定本制度:1、 严格实行大额资金拨付的预算管理,减少不必要的额外资金.
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工作制度批准人XXX生效日期20XX年4月第1页共2页内部审计工作制度适用范围:全院各科室内容:为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,根据中华人民共和国审计法、审计署关于.
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证券代码:XX公司简称:XX股份编号:临202XX号XX股份有限公司关于续聘202X年度财务报告审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容.
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XX传播股份有限公司202X年度内部控制审计报告XX注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码:XX报告名称:XX传播股份有限公司202X年度内部控制审计报告报告文号:XX被审(验)单位名.
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公司简称:XX传播证券代码:X编号:临202X-X号XX传播股份有限公司关于续聘202X年度财务审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容.
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公司简称:XX传播证券代码:X编号:临202X-X号XX传播股份有限公司关于续聘202X年度内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其.
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淮阳县工业和信息化局流程图1.传统工艺美术品种技艺、工艺美术珍品认定(初审)审批2.甘草、麻黄草收购许可证核发审批流程图3.技术合同认定登记审批流程图
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I单选题I1 .依据预先规定的时间进行的审计,称为()。A事前审计B事中审计rC事后审计rD定期审计I单选题I2 .注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务属于()。fA错误B责任C欺诈fD过失3.
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XX市审计局审计质量巩固提升年行动实施方案2022年全市开展“审计质量提升年”行动,不断改进优化审计管理方式,抓实审计立项、实施、报告、整改等全过程、全要素质量控制,审计监督质效得到有效提升,全市审计.
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材料、设备预付款支付申请表施工单位:合同号:监理单位:编号:致(业主):根据合同条款第条规定,以及专用合同条款条规定,下列材料、设备已进场交货,材料、设备符合规范要求,存储方法符合要求并经监理工程师认.
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医疗机构后勤外包业务内部控制审计策略研究服务外包是指经济主体将原本自身提供的非核心业务剥离出来,交给专业服务商(即外包服务企业)来完成的经济活动。近年来,随着医疗卫生事业的快速发展和医院综合改革的不断.
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个人借款协议甲方(出借款人):(身份证号码:)乙方(借款人):(身份证号码:)第一连带责任保证人:(身份证号码:)工作单位:第二连带责任保证人:(身份证号码:)工作单位:甲乙双方及连带责任保证人在公平.
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关于XX粮食股份有限公司内部控制审计报告XX会计师事务所202X年X月X日目录第12页一、内部控制审计报告内部控制审计报告X审(202X)XX号XX粮食股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及.
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XX市审计局审计质量巩固提升年行动实施方案2022年全市开展“审计质量提升年”行动,不断改进优化审计管理方式,抓实审计立项、实施、报告、整改等全过程、全要素质量控制,审计监督质效得到有效提升,全市审计.
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境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务申请表境外会计师事务所 名称*会计师事务所负责人地址临时执业事项联系人电子邮件电话传真拟临时执业的地点(省、自治区、直辖市 或深圳市)山西省临拟派注册会计师人.
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国有企业审计工作总结范文绩效审计工作是指国家的审计机关对国有企业各个部门经济活动 的效益和经营成果进行审计,以便掌握国有企业的资金使用效益和资源 配置情况。绩效审计工作以各个部门的经济性、效率性和效果.
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审计案例分析期末复习资料一、推断并说明理由题(不论推断结果正确与否,均须要说明理由)1 .假如被审计单位对同一张购货发票两次付款,注册会计师通过审查银行存款余额调整表即可发觉。2 .假如审计人员须要函.