特采管理规定.docx
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1、有限公司特采管理规定文件编号:JYH-WI-QA-069版本:A/0密级:公开拟制:朱献娥审核:批准:生效日期:文件修订履历版本修订内容简述修订日期修订部门/修订者A/0初版拟制文件公开范围版本公开范围A/0公司内部1目的为了确保能准时完成客户要求的交货日期,在不影响产品性能和造成客户诉怨或退货的原则下,对来料、半成品、成品不合格品加以特别采用而制定的特采作业管理规定。2适用范围适用于本公司采购和生产部门由于生产需求,对原材料或半成品、产品提出的特采要求。3.职责3.I生产部:针对半成品或成品负责组织特采会审的提出,签署特采,采购部与供应商就不合格品按特采决议处理方式交涉。3 .2品质部负责原
2、材料检验及不合格报告的提交,参与特采会审议,特采处理后的检验。4 .3财务部负责费用的核算及扣除。5 .定义特采:产品有瑕疵,规格不符或整体品质低于公司允收水准,在不影响最终产品功能质量,造成客户抱怨或退货情况下,经评审特别采用,允许该产品接收或出货。6 .来料特采工作程序6.1 品质依据合格供应商名录核对公司指定的供应商,进料检验流程规范、样品、报检单、对应机型的BOM、采购订单、生产指令单、抽样方案、SOP、SIP、样品承认书等文件、执行抽检、判定,根据来料检验不合格结果,如实填写IQC来料检验单。6.2 UQC来料检验单有异常物料时,经部门领导确认不合格后,交由研发部确认尺寸等影响功能的
3、隐患,4H内给出验证方案或确认结果,外观不良的物料异常由产品部负责人跟业务沟通后4H内确认处理结果。6.3 研发部、采购部或者业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采,根据货期提出特采申请。5.4特采申请必须符以下原则:5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求,确保特采不会引起客户抱怨或退货情况的发生。5.4.2如客户订单合约中有明确规定时,原材料的特采必须征求客户或客户代表同意,方可使用。5.5采购申请特采时,必须详细填写特采申请单,注明不合格原因及特采原因。5.6由申请部门召集生产部、研发部、采购部、品质部、进行会审,针对不合格原因,进行合同的符合性和技术工艺的分析,得出结论。签署
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