文件变更管理规程.docx
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1、主管部门:质量部编制人:审核人:批准人:分发部门质量部、采购部、设备部、生产部、销售部、行政部、人事部、仓储部生效日期-1目的为了保证本公司质量管理体系所要求的文件在更改过程中得到有效控制,使文件更改过程更规范合理,特制定本规程。2范围本规程适用于公司质量管理体系所有文件(包括程序文件、所有记录、技术文件、外来文件)更改的过程控制。3职责3.1 文件更改发起人:负责提出文件更改(DCR)的申请,标明文件更改的内容,确保所有要更改的要求被完成并且遵循文件更改的程序。3.2 评审小组负责对文件更改的内容进行认真评审,确保每份文件更改的要求得到审核,确保所有关于文件更改的建议及观点被提出。3.3 质
2、量经理对文件更改进行审核,必要的时候对文件更改程序进行更新。3.4 管理者代表负责最终签字批准。4定义4.1 任何人员如有文件新增或者更改,都需先填写文件变更申请表(DCR)。4.2 文件变更申请表(DCR):描述对文件更改的要求,文件更改的原因,文件更改的内容或者条款,以及变更该文件后对其他文件的影响。4.3 质量部是评审小组永久成员,评审小组其他成员由文件相关职能部门负责人担当。这些成员在各自职责的范围内签署授权批准的文件变更申请表。由QA来确定需要哪些部门来签署。4.4 文件变更清单:对变更申请表制定唯一顺序编号的日志清单。DCR编号是为了对文件控制进行识别,由10个字节组成,形式为变更
3、时的年份(四位年份数)一部门代码(如表1所示)加顺序号(Oo1.-999),如DCRNo.:2013-GM001,DCRNo.:2013-GM002,DCRNo.:2013-MM001.o部门行政人事质量生产仓储设备采购销售DNGMAD质保质控/实验室MM1.GHWPUSAQAQC表1企业内部部门代号4.5 生效H期:在文件变更申请表上由总经理或者管理者代表签署批准的日期。5程序5.1 无论是新增文件还是文件进行更改都需要启动DCRo5.2 DCR的提出可以是公司的任何员工。但是必须向部门经理上报,使部门经理了解更改的地方。5.3 所有的相关信息都要填写变更申请表中。注意:5.3.1 填写变更
4、申请表时只能用蓝黑色墨水、碳素墨水或者签字笔,按记录控制要求。5.3.2 填写时,不得使用修正液或者铅笔。5.3.3 不能使用便利贴。5.3.4 不能使用录音,要用订书钉或胶水将已有文档附于变更申请表上。如果更改处较多,填写不下时,可以另外附页,附页需要编号。5.4 任何人申请更改文件时,首先要向QA申请一个新的DCR号,并由QA或者更改发起人填写在右上角“DCRNO.:处,同时QA将申请的新的DCR号填写在文件变更清单中。5.5 变更申请表及变更内容需要在评审小组会议中进行评审,审核确认通过后由质量经理签字。最后变更申请表的批准必须获得所有需要的签字。5.6 当变更申请表获得了适当的签字而被
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- 文件 变更 管理 规程
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