____公司内部牵制制度模板.docx
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1、公司内部牵制制度模板总贝!!第一条为了加强财务管理,搞好会计监督,实现管钱、管物人员和生产经营人员的相互制约、相到监督和相互核发对,防止经济活动中的失误、差错以及营私舞弊行为的发生,特制定本制度。第二条本办法适用于有限公司及下属子(分)公司。本制度的制定原则是:凡是涉及款项和财务收付、保管、结算及登记的任何一项工作,都必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互制约、相互牵制的作用。第三条本制度是公司各管钱、管物部门及生产经营部门确定岗位分工、职责范围、从事经济活动和制定各项制度时所必须遵守的基本原则。会计工作的内部牵制第四条各类资金支出凭证上必须有经办人签章、部门负责人签字和公司领导签字。重大支
2、出或特定项目支出,必须由财务经理及总经理签字后方为有效。第五条每天的货币资金支出计划必须由资金主管作出草案,报财务经理签字批准后,交出纳员办理货币资金支付。第六条资金的收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳人员办理收付款;非全额报销的凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额。第七条各类付款凭证上必须加盖付传章、稽核人员和出纳人员章。第八条各种销售发票、收款收据必须加盖发票专用章、财务收款章和出纳员个人章后,方为有效,印鉴不全,仓库保管员不得发货。第九条收款人员对销售价格低于公司定价的发票或有疑点的销售业务,有权质询开票人员并拒绝办理收款业务,制止无效时应及时报告领导。第十条除财务部外,
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