单项资金审批流程及报销管理制度模板.docx
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1、单项资金审批流程及报销管理制度模板审批签批流程签字确认签字日期编制审批修订记录日期版本编制日期审核日期批准日期一、单项资金审批程序:1、目的:1.1、为了简化审批程序,提高工作效率,加强职能管理。1.2、审批程序简化,加强审批人员的连带责任1.3、 事项分性质按金额大小,分类走审批程序1.4、 加强对部门的审批责任及考核责任1.5、 加强会计部分对各部门的经济事项的监督责任2、适用范围本公司因公产生的费用均依照本办法规范的体制管理。3、权责单位:财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作,总经理负责总核准。4、各类事项审批程序:4.1 采购申请单审批流程:公司审批流程:申请人_部门审批_行政审
2、批_运营审批总经理批准使用部门根据工作需要向提出书面采购申请,说明购买原因;按采购申请单预算金额大小区分终审权限:(1)采购申请单预算金额在500元(含)以内的则运营审批为终审;(2)采购申请单预算超过500元一3000元(含)由副总审批为终审权限;(3)采购申请单预算超过3000元由总经理批准为终审权限;公司零星采购申请单预算超过3000元的,需报总经理批准。注:零星采购专指日常的办公物料采购,不包括产品配件的采购,产品配件采购走产品货款流程。4.2 采购合同审批流程:(本流程适合固定资产、包装材料、工程物资等批量采购及价值高的采购业务)采购原则上一定有合同(协议),公司则由总经理签字确认,
3、并加盖公章为正式生效。4.3 采购预付货款审批流程:公司审批一般流程:申请人部门审批财务审批运营审批_总经理批准出纳付款4.3.1公司审批流程:运营审批环节不需要执行,经会计复核,财务经理审批,直接流到副总审批为终审;但如果预付款单笔金额超过50万(含)则需电话或其他方式报告总经理批准。4.3.2财务审批指会计复核,财务经理审核。4. 3.3预付货款附原始单据:(1)经盖章并签字确认的采购合同或采购申请单(2)供货商名称及账号(第一次须提供)4.4 预付款冲账:4.4.1 预付货款冲账的审批流程:4.5 .1.l公司审批流程:对于预付款项通常较紧急,经会计复核,财务经理审批,直接流到副总审批处
4、。442预付货款冲账(采购入库)附原始单据:(1)本公司出具的经仓管员确认的入库单(核对后单独归档保管)(2)供应商的送货单原件(核对后单独归档保管)(3)经双方确认的对账单(4)发票或收据(收据未能提供原件的,则提供加盖财务章的复印件)(5)经产品经理审核的入库商品抽查检测报告书4.6 、采购月结款的审批流程:4.6.1 财务部依据月结供应商资料于每月15日前制作供应商月结表供应商付款申请表,随同请款单据一并请款审批:申请人部门审批财务审批运营审批副总审批总经理批准4.5.2公司审批流程:采购月结款项,经会计复核,财务经理审核,直接流到副总审批,如果月结款项单笔金额超过50万(含)则需总经理
5、批准。4. 5.3会计制作付款凭证的附件单据:(1)送货单(2)发票复印件(加盖财务专用章)(3)双方确认的对账单(4)经产品经理审核的入库商品抽查检测报告书4.6、 各种费用类分类:4.6.1非正常类开支:不是日常正常业务发生的费用,且金额不限。比如:的士费、业务招待费、飞机票费、广告费、装修费、年会费、旅游费等。4.6.2正常开支类:指日常经营业务正常发生的费用且单笔金额在3,OOO元之内。比如:市内省内交通费、正常的汽车费用、办公用品费,税费、电话费、房租水电、手续费、社保费、合理的运输费、培训费、服务费、招标费等。4. 6.3特殊类开支:指突发性或发生的且金额较大的(如固定资产),金额
6、超过3,000元。4.7 费用类审批程序:公司审批一般流程:申请人部门审批财务审批运营审批总经理批准4.7.1 正常开支审批程序:公司审批程序:由运营审批直接到总经理批准;4.7.2 非正常开支审批程序:对于非日常发生的业务,需走预申请审批流程:预先书写申请单,经部门审核后;公司直接总经理批准为终审。473特殊性开支审批程序:指单笔费用超过3000元的开支。公司直接到总经理批准。4.8 、借款类审批程序:公司审批一般流程:申请人部门审批财务审批运营审批总经理批准4.8.1 借款金额在5000元内(一项业务),由副总审批,超过5000元金额的还需要报告总经理审核。公司借款全部由总经理审批。4.8
7、.2 借款人因公务需要借用资金,填写借款单,注明事由,经上述流程批准后付款。4.8.3 借款人应于借款后七天内到财务部销帐,因公出差应在返回七天(或预定期)内办理报销。4.8.4 借款人超出规定报销又无提出延期报销理由,财务部有权在其工资中扣还,直至扣完为止。4.8.5 财务人员对未归还的其他应收款项要定期进行清理、追收和跟踪,若因财务人员工作失职,造成借款长时间未清或无法收回,将追究其责任。4. 8.6集团内公司的总经理、副总经理、监事的报销规定:副总、监事的报销单据由总经理审批,总经理的报销单据依经济发生事项,则由副总或监事作签批证明。二、各项费用报销管理程序:5.报销时间规定:5. 1公
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