大学科研经费审计实施办法1.docx
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1、XXXX大学科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强科研经费管理,保证科研经费使用的合法性和有效性,提高科研经费的使用效益,根据审计署关于内部审计工作的规定XX省教育系统内部审计工作实施办法xxxx大学内部审计工作实施办法等相关法规制度规定,结合学校实际,制定本办法。第二条本办法所称科研经费计,是指审计处依照相关法规制度对科研经费财务决算进行审签,以及对我校各类科研经费收支管理与使用等情况进行的审计。第二章审计范围和类型第三条科研经费审计范围包括按照科研经费来源由我校承担的所有纵向和横向科研项目经费、学校预算拨付的校级科研项目经费和科研基地研究经费以及纵向科研项目配套经费等。第四条科研经费审
2、计类型:(一)科研经费决算审签。主要是指按照科研经费管理的相关规定,必须经学校审计处审签后方能上报科研经费决算报表的科研项目审计。(二)科研经费审计。主要是指学校审计处根据上级有关政策及学校科研经费使用状况,对科研项目的经费收入、支出等相关管理与经费使用情况进行的审计。第三章审计的主要内容第五条科研经费决算审签的主要内容:(一)财务决算的编制是否符合国家的有关规定,数字是否真实、完整、准确;(二)经费开支是否符合国家有关科技和经济政策、科研经费管理办法和财务制度;(三)有无截留、挪用、挤占专项科研经费等违反财经纪律的行为。第六条科研经费审计的主要内容:(一)科研经费纳入学校财务统一管理、集中核
3、算、专款专用的情况;(二)科研经费管理的内部控制制度及其执行情况;(三)批复的项目资金、配套资金、自筹资金按预算(或合同)的到位情况;(四)科研经费支出是否符合项目批复的预算范围和标准,项目经费使用的合法、合规性,经费支出执行科研经费管理办法和财务制度相关规定的情况;有无截留、挪用、挤占、虚列项目经费的情况以及其他违反财经纪律的行为;(五)科研经费用于设备、软件、材料等物资采购,以及建设项目支出等执行政府采购和招投标等相关规定的情况;(六)科研管理费的提取和使用是否符合有关规定;(七)科研经费使用进度情况;(八)科研项目结题情况;(九)科研项目预算(或合同)要求的财务指标完成情况;(十)科研项
4、目结余经费的管理使用情况;(十一)其他需要审计的事项。第七条科研经费决算审签所需要的资料:(一)经财务部门审核并签字盖章的科研经费决算报表;(二)批复下达的科研项目预算;(三)科研项目支出中若含有协作费支出,应提供协作合同或协议书;(四)科研经费支出项目帐以及相关配套资金项目帐明细数据;(五)有关该类科研经费管理的政策法规和规章制度等相关资料。对报审资料不全的项目,审计处可视为不符合审签规定要求,不给予审签。第八条科研经费审计所需要的资料:(一)科研项目立项批复文件及下达的项目预算;(二)科研项目实施合同(任务书)及项目实施中相关的其他协议(采购合同、加工协议)等;(三)协作单位使用协作经费的
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