01-质量体系文件控制和维持程序.docx
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1、1目的为规范公司质量体系文件的限制和管理,使各部门及全体员工能刚好、精确地获得所需质量文件的有效版本,保证检测工作质量,特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司质量体系文件的限制与管理。3职责3.1 公司总经理批准质量手册、程序性文件及有关管理制度。3.2 质量负责人负责组织相关人员编写、修订质量手册、程序性文件及有关管理制度。3.3 技术负责人负责技术标准、规范、规程及相关法律文件的现行有效性.批准作业指导书的实施,负责程序性文件审核。3.4 综合管理办公室负责质量体系文件和外来文件的受控管理。3.5 各部门负责人负责本部门质量体系文件的落实和质量手册审核。4工作流程4.1 公司质量体系文
2、件由以下几个部分构成:第一层次:质量手册,描述质量体系要素要求、职责及用途的纲领性文件。其次层次:程序文件,描述实施质量体系要素所涉及的活动的文件。第三层次:作业指导书,包括检测实施细则、设备操作规程、自校规程、设备运行检查方法、内部检测实力抽查方法、比对试验方法等。第四层次:质量记录,包括各种表格、原始记录、签名、质量安排及质量活动记录等。4.2 外来文件:包括国家、地方、行业、协会有关方面的文件、规定、标准、规范、规程及其它的技术文献等。4.3 质量体系文件要求4.3.1不同层次文件应相互连接和协调,不同层次文件之间的接口也应能限制。4. 3.2质量体系文件分为受控版本和非受控版本。本公司
3、质量体系文件均为受控版本。4.4 质量体系文件的编写、审核与批准1. 4.1公司总经理主持制订公司的质量方针、目标,经领导层探讨后颁布,并向全体工作人员宣扬、贯彻,动员全体人员参加,将质量方针分解到每一个工作岗位上。2. 4.2质量手册由质量负责人组织人员编写,有关部门负责人负责审核,经公司总经理批准后颁布实施。4. 4.3程序文件和有关管理制度由质量负责人组织人员编写,由技术负责人审核,经总经理批准后颁布实施。5. 4.5作业指导书由检测部门的专业技术人员编写,经技术负责人组织技术管理层审定后由技术负责人批准实施。4.5 质量体系文件的封面、刊头、分类编制方法4. 5.1质量体系文件封面:试
4、验室名称、文件名称、版本号、编写人、审核人、批准人及批准日期、受控状态。5. 5.2质量体系文件刊头:试验室名称、文件类型、文件编号、颁布日期、版次号、页码。4.6 质量体系文件的编号方法质量手册编号为QMO1。程序文件作业指导书的编号规则为:HZJCZX11其中为项目代号;如:程序文件为CX,操作细则为XZ,操作规程为GC;为文件编号;如:序号为2的操作规程编号为:HZJCZXGC02o质量记录文件的编号规则为:jczx1111-p-q其中为文件类别,工作安排为JH,表格为BE,报告为BG;为项目一与年份或序号;为项目二或文件序号;为项目三文件序号,无项目和序号时可以不写此项。例如:2005
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- 01 质量体系 文件 控制 维持 程序
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