011内部审核程序课件.docx
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1、青岛中特环保仪器有限公司内部审核程序分发号:受控状态:文件编号:QP-ZT-Oll编制:审核:批准:版本:A发布日期:2011.4.1实施日期:2011.4.1青岛中特环保仪器有限公司内部审核程序章节号QP-ZT-Oll版本A/0页次1/51目的和范围通过策划和实施内部审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划支配、标准的要求以及公司确定的质量管理体系要求,质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便刚好发觉问题,实行措施持续改进。本程序适用于质量管理体系审核。2职责2.1 总经理聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。2.2 办公室负责制订“内部体系年度审核支配”,并经总经理(或管理者代表)批准
2、。2.3 在管理者代表主持下组织审核组实施审核,编制并管理有关审核的文件、报告和资料。2.4 各相关部门协作完成审核,并对不合格项刚好实行措施。3工作程序3.1 总经理聘任内部质量审核员,被聘人员应具有肯定资格、有管理工作阅历、熟识审核工作,并经过培训取得内审员证书。3.2 编制年度内审支配办公室负责依据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“内部体系年度审核支配”,报总经理或管理者代表批准后下发实施。一般状况下,每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1次,对重要部门依据总经理的指令可临时增加审核次数。当出现下列状况时,由管理者代表刚好组织进行内部审核。青岛中特环保仪器有
3、限公司内部审核程序章节号QP-ZT-Oll版本A/0页次2/5a)企业机构、管理体系发生重大改变时;b)法律法规及其他外部要求变更时;c)其次、三方审核之前;d)在质量认证证书到期换证之前;e)出现重大质量事故,或发生顾客连续投诉时。“内部体系年度审核支配”的内容包括:审核目的和范围、审核的依据、审核的主要项目刚好间支配、受审核的部门和审核频次。3.3 审核打算在管理者代表主持下,成立审核组(一般由24人组成),指定组长,成员适当分工。组长负责本次审核的详细组织工作。打算审核专用文件:“内部审核通知单”、“审核实施支配(即日程支配)”、“内部体系审核检查表”、“不合格报告二收集审核的依据文件:
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