02金蝶K3采购操作规程.docx
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1、公布范围公布至:公司各部门首次发布日期实施日期制订温丹审核批准书目第1章选购系统日常业务处理21.1选购业务处理2选购资料设置选购业务处理选购系统单据及报表查询委外加工处理第1章选购系统日常业务处理基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 选购业务处理选购管理系统,是通过电子单据将选购申请、选购订货、仓库收料、选购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对选购物流全过程以及选购过程中形成的应付账款处理,进行有效的限制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。1.1.1 选购业务处理常用选购流程采购检验申请单生经办MRP计算后,形成MRP计戈IJ单采购员把相要采购
2、的MRP计划单,投放形成采购申请单确定需要采购的物料,下推形成采购订单。或者直按录入采购订单,指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期由采购员负贡审核采购订单,对丁超过最低价格时,由系统自动进行控制,不允许进行审核。打印出来购订单,传真给供应商供应商送货后,采购先判断是否需要检验:如果不需要检验,则填与收料通知单:否则填写采购检验申请单关联外购入库输入采购发票颁检人员根据采购检验申请单进行检验,并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单,录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证流程:选购申请单一选购合同一一选购发票一一费用发票订单一-收料通知单1外购入库单一一选购(1
3、)选购申请单:用户登录K/3主界面后,点击【供应链】一【选购管理】一【选购申请】一【选购申请单-新增】,依此路径进入选购申请单录入界面:源中英组:II例号:匚an:MTgBJ*注:I审批人HBHimtor一审批日期Wl-10xw0002I*币别.IA艮币页目曲.i三-1三mIt海气丽I*K:I100OoOoOOoo*总全泰Ii21回.总全糕(本位币)I忆OOaco卜折扣方式II-ffiS:I-1版本号瓯二1sax:匚SJe日相Zl费更黑因船注部门业务员:I制单人:kJtin网UlXnrTUnj购货发票(通)疑堵S械*除预览启即M交流;肖息通信邮件主的采购订单外购ISIfi友票采购僧值税发票付款
4、单应付退款单候付单箕他应付单付款申清单合同(应付)珏计1条记录(别付款杀件合同状态台问日电合同号i目类接H嗔目代I码mmi已审核2017-10-26CGHT000002人民币供应商SYS030013上商M修电中卜门合同号合同日期选购订单:点击【供应链】一【选购管理】一【选购申请】一【选购申请-维护】,依此路径进入选购申请序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“选购订单”系统0)翱W3()文件)编编(D2(V)格式(Q)款增修改标查旨审核复制下推(M)群助(M)生成采购订在线瞰三过逝生成进口订单生成委外订单生成询价单生成采购预Jt单王及CS采物申通单年的*XJ型灼苫黑崛国案婉:王西由清三E
5、采购申请单日期单据编号使用部门日期单据编号审核标志关闭标志使用部门计划订单号物料长代码2017/10/25PORWOOO726生产部05.06.010l电欧风(4)调出选购订单编辑界面,申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、选购方式、业务员等须要手工录入,单据录入完毕后点击【保存工保存胜利后点击【审核】蜒府上海岩枝电气有限公司般侬付防式税章匚测款匚转收付款源单类空的百申曲jro三)00726到货物j2017-1025|汇率:1.OoOOoOOOOOo011:吩都不业务员:温丹主管:M:阳MtratOr(5)收料通知单:点击【供应链】一【选购管理】一【收料通知】一【收料通知
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- 02 金蝶 K3 采购 操作规程
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