公司报销管理制度.docx
《公司报销管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司报销管理制度.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、公司报销管理制度一、目的为方便各部门报销,倡导一切以业务为主的指导思想,使公司制度更加明晰顺畅,规范报销票据及流程,加强财务内控管理,结合本公司实际情况,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门。三、编制原则(一)权责明晰原则。(二)票据合规性原则。四、具体内容(一)责权划分1 .经手人:第一责任人,对原始票据及经济事项的真实性负责,并对发票真伪进行查询并标注,并在发票正面空白处签字;2 .部门经理:审核责任,对经济事项的真实性、合理性和必要性进行审核,并在发票正面空白处签字;3 .会计:审核票据的合法性、合规性、真实性,且有权利对报销内容进行询问,报销人有义务进行回答;4 .财务管理
2、部经理:根据财务制度及相关法规进行审核,有权对违规报销事项做出处理;5 .出纳:对票据的合法性、合规性和真实性进行复核,报销手续和审批流程齐全后及时付款。(二)报销规定1.办公费(D公司办公用品类采购统一由综合管理部购买(项目上除外),其他部门禁止报销。同时,综合管理部需按各部门实际领用的办公用品进行分摊,将有经手人及部门经理签字确认的费用分摊表传给财务管理部总账会计岗处。6 .业务招待费(1)职能部门发生业务招待费详见综合管理部业务招待管理制度,报销时业务招待费报销单后附业务招待申请单;(2)项目发生业务招待费必须请示工程管理部经理,审批后方可进行招待和后续报销;(3)招待费发生范围为住宿费
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 报销 管理制度