公司财务收据管理办法.docx
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1、公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作,统一并规范公司财务收据的使用和管理,严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险,根据中华人民共和国发票管理办法及其他有关规定,结合公司实际特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各单位,各部室。第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理,收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作,使用情况报公司备案。收据印制格式详见附件一,XX物业管理有限公司、XX铁路混凝土有限公司,参照该
2、收据格式,并结合实际需要自行设计印制,但须报公司审批备案。第四条各单位一律不得使用自购外部收据,如遇特殊情况确需自购,须经公司审批同意并备案登记。第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内,配合本单位财务部门做好收据的管理工作,并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作,所属单位领用时履行审批程序,管理员做好登记,并视情况定期或者不定期进行盘点清查。第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等,财务收据不得作为
3、收费(报销)凭据。第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位,非独立核算单位不得领用收据。第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据,不得拆本使用收据,不得擅自扩大收据使用范围,不得与外部单位共用收据,不得真票假开,弄虚作假,严禁与劳务队共用本单位收据,更不得将本单位收据出借劳务队使用,违者严肃处理并追责。使用收据的单位应按规定使用和管理收据,不得损毁。对已开具的收据存根联,应及时交由上级单位财务部门保管核销。第九条各单位收据一律由财务部门保管,物资设备、工程管理、办公室等部门严禁擅自使用保管收据,各类劳务招标、物资设备招标等财务人员须全程参与,收取的各类标书费一律使用公司内
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