退料管理办法.docx
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1、退料管理办法第一章:前言本标准规定了合格品与不合格品(含自制件、外协外购件)的退料程序,明确职责及检查考核办法。本标准适用于公司内所有退料程序。第二章:职责第一条:退料单位:负责按要求将需退物料分类、包装,建立和打印相关退料单据,并对单据信息的准确性、规范性负责。第二条:质量部:负责对各单位的退料或报废物料作最终审核评定并判定责任单位及处理意见;负责复核不合格品的性能故障。第三条:技术部:负责复核因技术更改、实验等原因造成的报废。第四条:物流部:负责核对接收各单位的合格物料、不合格物料及报废退料;负责反馈和监督供应商在规定期限内及时办理退货手续。第五条:采购部:负责通知并协调供应商及时退出其所
2、属呆滞合格品或不合格品。负责对供应商提出审核判定质疑的,组织相关单位协商,最终给出处理决定。第六条:财务部:负责对供应商不合格品及附带损失的扣款、结算事宜。第三章:合格品退料第一条:单据准备:因生产计划变更或技术更改而暂不使用的合格外购物料,由车间退料员根据物料信息在建立并打印合格品退料单,交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。第二条:实物准备:所退合格外购物料需按物料编码按类别区分放置在规定容器里,必须粘贴填有完整准确信息的合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收,之后放置在车间固定退料点,质量部审核签单完毕后,由退料员电话通知物流部仓管员验收。第三条:核对验收:物流部
3、仓管员接到车间退料员通知后至车间退料点审核单据是否有质量部巡检签字,实物包装是否完好,标识信息是否完整,数量是否准确,核实无误后,接收并将实物入库移至相应库位。第四条:自制件退回上道工序车间,退料流程同外协外购件,由原自制件车间仓管员接到通知后至相应点接收。第五条:所退合格物料在后续计划发货使用时,物料管理单位应遵循先进先出原则优先发放。第四章:外协外购件不合格品退料第一条:对质量部入厂全检中部分判定为不合格品的,由质量部将实物打包、隔离,粘贴不合格标识,退至物流部仓库,仓管员按相应数量转到不合格品区待退货处理。第二条:对质量部外检入厂抽检中判定为不合格品的,由检验员在实物上粘贴不合格标识,将
4、实物退至物流部仓库,仓管员移至不合格品区待退货处理;如生产急需,需挑选使用的由质量部进行检验,经确认后直接由物流仓管员根据实收合格品数量做入库,不合格品移至不合格品区。第三条:在生产或装配过程中发现的因供应商责任导致不合格的物料,发现班组应按接收时的原包装作好标识并进行有效的隔离,在一天内做出不合格品退料处理。退料者须建立并打印不合格品退料单,在单据上备注不合格原因,交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。第四条:单据准备:在生产过程中发现因供应商责任导致物料不合格的,由车间退料员根据物料信息建立并打印不合格品退料单,在单据上备注不合格原因,交质量部当班巡检员对退料单和实物
5、信息进行审核并填写处理意见。第五条:实物准备:所退不合格外购物料需按物料编码类别区分放置在规定容器内,并粘贴填有完整准确信息的不合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收,之后区分放置在车间固定退料点,交质量部巡检员签字审核。第六条:核对验收:物流部仓管员每天下午15:00前至车间退料点接收,审核单据是否有质量部巡检员签字,实物包装是否完好,标识信息是否完整,数量是否准确。核实无误后,将实物放置在不合格品库待退货处理。第七条:补料:对于定额物料退料接收后,由物流部仓管员新建相应补料需求,打印补料单于1个工作日内完成发料,由配送员配送至指定地点并通知车间退料员接收,完成退补梆盾环。第五章:自制件不
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