QES内审知识.docx
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1、-.内审程序1 .内审策划一管理者代表主持会议,企管部、内审员等参与。(会议纪要)策划内审的目的、依据、范围、方式、时向等以及内审组组成和组长等。2 .内审安排一内审组长编制、管理者代表批准.确定内审的I=I的、依据、范围、方式、时间、以及审核组成员。(抄)确定内审的口程按排。在其中确定具体时刻、审核部门、审核标准条款(手册职能安排表)。留意:不能漏部门、不能漏标准条款。(条款中项,应审主要项共同标准条款各部门都要审。3 .内审检查表一各内审组分别编制、内审组长批准。各内审组分别根据“内审安排”的日程按排表和认证标准内容进行编制。即认证标准中规定的被审部门的职责内容应编上。它是审核时的向导。初
2、次审核应具体一些。4 .内审首次会议内审组长主持会议、企业中层以上负责人参与。宣布内审安排、使各部门进行确认。应有签到表。5 .内审现场审核一各内审组按“内审安排”的日程按排表和“内审检查表”到各部门进行审核取证。审核不行能全部检杳,审核是个抽样检查,抽样不行避开带有风险,作为审核员尽量抽取有代表性的样本。内审检查记录应记录各部门在管理体系运行时,产品符合的证据、MS符合的证据、MS运行有效的证据。(证据就是抄符合和不符合的记录)检查记录不能只有.结论。6 .内审组内部会议一内审组长主持会议、各内审员参与.确定不符合报告。不符合报告应描述不符合的事实、判定不符合性质和不符合那个认证标准那个条款
3、,不符合的事实在那个部门发觉。对产品符合性、MS符合性、MS运行有效性进行分析,做出判定结论。7 .内审末次会议内审组长主持会议、企业中层以上负责人参与.内审组进步行总结:内审概述。宣读不符合报告及分析。对产品符合性、MS符合性、MS运行有效性进行分析判定。对审核结果进行判定。对不符合报告整改提出要求。(一个月整改完毕)不符合报告发觉部门对“不符合报告”事实进行确认。8 .内审报告内审组长编制、管理者代表批准.内审概述。不符合报告及分析。对产品符合性、MS符合性、MS运行有效性进行全面分析判定。对审核结果进行判定。对不符合报告整改提出要求。另外报告前面还有:内审的目的、依据、范围、方式、时间、
4、审核组成员。9 .不符合报告整改和验证一不符合报告发觉部门对“不符合报告”事实应找缘由(为什么),并针对产生缘由实行相应的订正措施和补求措施,管理者代表批精确认。开具不符合报告的内审员,按内审报告确定的整改时间进行确认。10 .企管部保存整个内审记录,接受以后内外审核二.内审的目的、依据、范围、方式、1目的一一检查企业产品质量符合性、QESMS的符合性、QESVS运行的有效性。2依据一一认证四个标准,企业方针目标手册程序文件等MS文件,相应法律法规。3范围一一四个认证标准全部条款,企业QESMS所涉及的全部部门和全部活动产品服务。4方式一一查看现场,找有关人员座谈,查看企业QESVS文件和运行
5、记录。5方法一一审核方法不是全查而是抽样,抽样不行避开带有风险,也可能单单抽到有问题的,也可能单单抽到无问题的,审核员应尽量抽取有代表性的样本。三.内审安排的日程按排编制“内审安排的口程按排”的依据是企业手册中的“职能安排表”,按职能安排表中各部门所负贡的三个认证标准条款都应编上去。共同条款各部门都要审:职贡Q5.5.1/ES4.4.1培训Q6.2/ES4.4.2沟通联系协商一一Q5.5.3/ES4.4.3改进Q8.5/E4.5.3S4.5.2质量目标/完成检查一Q5.4.1/Q8.2.3四、内审检查记录I1查现场一一围绕审核安排有关标准条款,将视察审核现场的正常现象和异样现象都记录在内审检查
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