erp系统岗位分配表.docx
《erp系统岗位分配表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《erp系统岗位分配表.docx(10页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、ERP系统岗位职责安排表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注D负责客户编码原则编写,由销售部录入,并保证信要求:录入时必高录入项目有:客户编号、客户简称、息的精确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,客户全称、快捷码、核准状况(1:已核准、2:尚待核准刚好更新和维护数据。、3:不准交易)、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、2)负责销售系统付款条件和信用限制参数录入,并保销售管理系1客户档案员信用额度限制(Y、My)、订金比率、信用额度、可证信息的精确和完整性。打印出来经销售部门领导签字统(COP)超出率、订单审核时,信用
2、超额处理方式、销货单审核后归档,刚好更新和维护数据C时,信用超额处理方式、税额计算方式(全部设2.按行3)负费销售系统客户信息录入,并保证信息的精确和项目计算.)、付款条件、发票种类、税种、税率、类完整性。打印出来经销售主管签字后归档,刚好更新和型、地区、国家、定价依次(为142不要改动)维护数据。1)负责客户品号录入,并保证信息的精确和完整性,打印出来经销售主管签字后归档,刚好更新和维护数据02)负责客户订单录入,并保证信息的精确和完整性、要求:订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品打印出来经销售主管签字并审核后归档,刚好更新和维号也必输入.以保证和客户沟通顺畅,护数据。1、客户订单有变
3、更时要刚好维护变更单据,订单数量、预交货日、变更缘由为必输入信息,如有客户品号也3)负费客户订单变更单录入,并保证信息的精确和完必输入,以保证和客户沟通顺畅.留意:如发生销货.整性,打印出来经销售主管签字并审核后归档.刚好更订单单身品号及单位不行更改。2、假如未完成订单已销售管理系新和维护数据。被确认为失效订单(例如客户不要了),要指定结束该2订单员统(COP)订单,每周清理一次,在月底评审时确保ERP系统中的订单为必需生产的订单。要求:1、供应客户编号、订单编号两项出货信息给仓商务部4)负责发货通知单录入,并保证信息的精确和完整库管理员、仓库负责录入出货通知单.性,打印出来经销隹主管签字并审
4、核后归档,刚好更新2、销货数量为重要信息.并要核对订单。如有客户品和维护数据。号必需输入。要求:1、供应客户编号、订单编号两项出货信息给仓5)负责销货单录入,并保证信息的精确和完整性.打库管理员、仓库负责录入出货通知单。印出来经销售主管签字并审核后归档,刚好更新和维护2、销货数量为重要信息.并要核对订单。如有客户品数据。号必需输入。D负责客户报价单录入,并保证信息的精确和完整要求:单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,刚好更新(注销售部长审核单据时客户审核必打勾后方可审和维护数据。核。销售管理系3退货员统(COP)ERP系统岗位职责安排表序号责任部门
5、岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注销售管理系3退货员要求:1、产品销退单为整机不良时的退货.退货数量统(COP)2)负责销退单录入.并保证信息的精确和完按性,打为录入信息,并要核对订单和销货单U2、配件销退单印出来经销售部长签字并审核后归档,刚好更新和维护为配件不良退货.退货数量为录入信息,并要核对订单数据。和销货单。1)负责反馈销退单录入,并保证信息的精确和完整要求:因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,刚好更新货,不核对订单及销货单,必需具有权限的人才可录和维护数据。入,不能轻易授权。销售管理系4商务主管统(COP)2)负责审核客户
6、编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。负责审核客户商品价格、付款条件、信用限制参数和客销售管理系5商务部长户报价单统(COP)1)负责供应商编码原则编写,由供应录入,并保证信息的精确和完整性。打印出来经选购部长签字后归档,刚好更新和维护数据。要求:录入时必需录入项目有:供应商编号、简称、公2)负责供应商信息录入,并保证信息的精确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况(1:已核准、2:尚待供应商档案选购管理系6。打印出来经选购主管签字后归档,刚好更新和维护数核准、3:不准交易)、地区、国家、供应商分类、交易员统(PUR)据。币种、选购人员、订
7、金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址3)负责付款条件录入,并保证信息的精确和完整性。打印出来经选购部门部长签字后归档,刚好更新和维护数据。D负责询价单或核价单录入,并保证信息的精确和完要求:单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对整性.打印出来经选购部长签字并审核后归档,刚好更应多个供应商,留意选定码勾选;核价单为一个供应商新和维护数据。对多种料件。两个单据作用一样但用法有区分。要求:1、生成物料需求支配时肯定要按支配来源生成选购支配。选择补货政策为全部,物料需求计算方式为净需求,选择需生成的支配为全部,选购支配同时会产2)负责维护、锁定物料选购支
8、配。生。2、打印出选购支配明细并校对,维护选购支配并选购管理系支配员锁定,发放已锁定的选购支配,发放时建议按同供应商7统(PUR)、支配批号、品号合并即其次项合并。要求:1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正3)负责审核请购单、维护清购信息和从清购单生成采确。禁止无单价请购。2、对确定不须要的请购单在维购单,护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必需选购的请购单。4)维护选购单精确性,严格要求业务员按选购单支配要求:保证选购数量、单价、供应商、需求日期正确。进货,以保证工单按时开工。禁止无单价选购o选购部ERP系统岗位职责安排表序号责任部门岗位名称职责数
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- erp 系统 岗位 分配