会计师事务所制作的公司清算审计报告范本.docx
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1、清算审计报告有限公司:我们审计了后附的有限公司年月日的清算资产负债表以及年月日至年月日的清算损益表和清兑财产分配表及清算事说明。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是交公司管理层的货任。这种责任包括:(D按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表,并使其实现公允反映:(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审诏工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计加审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计如审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在或大错报
2、获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计加的判断,包括对由丁舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性、作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,货公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制,公允反映了货公司200年月日的财务状况以及200年月日
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