费用报销制度及报销流程.docx
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1、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理,规黄公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.三、本制度适用公司全体员工.第一条:借支管理规定一、出差借款:出差人员凭甯批后的出差申请表按批准颔度办理借款,出差返回5个工作日内办理报俏还款手续.二、其他临时借款,如业务笠、辅助栩渊、办公题.周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跆月借支。三、各项借款金额超过5000元应提前35天通知财务部备款.四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实
2、报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借M支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.五、借款实行前款不清,后款不借原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报稻时,应先归还借款,当年12月31前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回.第二条:借支流程一、借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大当须完全一致,不得涂改)、支票飒金.二、审批流程:主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批.三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三条:报销的要求一、发票的基本
3、要求票必须合法、其实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清造.发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公出. 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销祜贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢先 票拾头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用童或发票专用章等1. 财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣解虚假票据,并及时通报相关责任人.二、报销凭证的填写要求配须按费用报销单要求填写相关内容.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费(如送红包
4、,的调,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费密项证明单,并归属哪个工程项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报俏款.凡是费用需要在公司和各单位之间分您或工程项目之间分微的,报俏人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写才自应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例.施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交材料申请单交采购郃核实后统一购买,特殊情况可自行施资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有权不予报销.购买后的材料申请单应留底一份财务部,以便核实.原则上不允许
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