公司出差关于费用报销工作有关事项的说明.docx
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1、关于费用报销工作有关事项的说明一、为规范费用报销工作,所有费用报销均需填写付款申请单,发票及付款申请单审批及签字要求如下:1 .经办人需在发票上签字(其他人员不须在发票上签字),对发票且实性负责;如有多张发票必须在报销凭贴存单上粘贴.2 .部门及公司负责人在付款申请单对付款事项进行审批.3 .付款申请单及报销凭贴存单格式详见附件。二、各公司间费用必须严格区分,不得混开发票,严禁跨公司报销费用。三、同一公司不同营运项目支出亦应明确划分如北京公司培训项目开支,报销时应注明用途.四、各公司报销票据应按如下类别分类粘贴汇总,如多项费用填写TKM款申请单,应按付款单填写的付款内容,I质序粘贴票据,具体分
2、类及要求如下:1 .园所装修及固定资产投入参照装修及固定资产投资预算表中的项目分类;总,并在报销时指明预算科目及使用部门等情况。2 .管理费用原则上应按照经总部批)隹的预算或用款计划进行开支,并请按如下项目分类汇总粘贴票据.(1)办公费:为办公而发生的费用,含办公文具、纸张、笔、本、打印纸、硒鼓、墨粉、显示器、内存、主板、硬盘、U盘、名片、合同、袖标、停车车证、出入卡及塑封膜、工号牌、供品、印刷费、饮用水、锁、订报、灭蚊器、印章刻字、年检登记变更费、税第记变更、冲洗相片、纸用品、财务软件管理费;电脑、打印机、复印机、税控器及点钞机等办公设备的维修费等,发票原则上应按购买物品明细开具,如开票项目
3、为办公用品、日用品等,应附有经开票单位盖章的购物清单。(2)通讯费用:公司固定电话、移动电话费用应开具公司名称抬头发票;符合手机费报销条件人员报销手1几费,应提供报销人员抬头发票及报销手机号码消费账单.(3)网络宽带费:公司发生的网络宽带费用等.(4)交通费:应按照交通费标准报销,并附有经部门负责人签字的消费消单。(5)邮电费:邮寄费、快递费等。(6)招待费:因对外交往、同行交流的招待、应酬费,包括:购买鲜花、礼品、购物卡、招待餐费等,应填写公关申请单,并报领导审批后方可开支;节日礼品开票前请事先与财务部沟通,严禁开具项目为礼品的发票,如开具发票项目为办公用品、日用品等应提供开票单位盖章的商品
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