内部审核管理程序----2023年ISO27001信息安全管理体系.docx
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1、XXX股份有限公司2023年IS027001信息安全管理体系文件编制编制日期文件接收部门文件审核审核日期文件批准批准日期文件嫡号受控状态接收人员发布日期2023年02月12日。受控非受控发放箱号文件更改履历表序号更改人更改因更改内套本号内部审核管理程序1目的通过编制内部审核管理程序文件,规范公司内部审核流程,确保按照既定的标准流程对公司内部运行的IS027001:2013信息安全管理体系进行内部审核,以确认18027001:2013信息安全管理体系是否有效、适宜和充分运行。2范围本程序适用于公司的信息安全管理体系内审的控制。3术语和定义内部审核:对信息安全管理体系进行客观评价,以证实管理体系的
2、符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。审核准则:审核员用来判定符合性的依据,如:5027001:2013标准法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。审核计划:有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。审核发现:对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。审核员:取得审核资格的人员。4职责4.1管理者代表4.1.1负贡组织公司内部信息安全管理体系审核。4.1.2任命审核组组长。4. 1.3批准信息安全管理体系内部审核年度计划、审核实施计划和审核报告。4.2 信息安全部1 .2.1负责组建审核小组,拟定年度内审计划,组织和协调内部审核工作。4 .2.2负责对不符合项的
3、纠正措施进行跟踪验证。4.3 内审组长负责编制审核实施计划,全面负责内审工作,编制内部审核报告。4.4 审核员4.4.1 负责编制内部审核检查表,按分工实施现场审核。4. 4.2收集、分析审核证据,编写“不符合项报告”。4.5受审核部门1. 5.1负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和必要的资源。4. 5.2负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。5工作流程5.1审核计划5. 1.1内部审核计划分“年度计划”和“季度计划”。年度计划由信息安全部在年初提出,也可在信息安全管理工作实施计划中提出,并经管理者代表批准。5. 1.2“内部审核实施计划”由审核组长制定。6. 1.3制定年度内部审
4、核计划的依据:a)公司信息安全管理方针、目标及工作计划;b)信息安全管理手册、程序文件和其它相关文件等:c)上一年度管理评审提出的问题;d)信息安全管理体系运行的结果:e)相关方反馈的结果:5.1.4信息安全部应根据不同区域和活动的运行状况、重要程度及以往审核的结果,策划年度审核方案,编制“内部审核计划”。内容包括:a)审核目的、范围、准则和方法:b)受审核部门和审核时间:C)审核的重点内容和要求。5.2审核方式和频次5.2.1每年至少进行一次常规的集中式或滚动式审核(两次间隔不得超过12个月)。滚动式审核要求各要索和部门每年至少漫孟一次。5.3审核准备5.3.1信息安全部在每次内部审核前两周
5、内成立内审小组,报管理者代表审批。5.3.2管理者代表任命审核组长。5.3.3审核组长编制“内部审核实施计划”,报管理者代表审批。a)审核目的及依据;b)审核涉及的过程和区域;O审核人员及分工、审核时间安排等。5.3.4审核组长对小组成员进行分工,内审员编写“内部审核检杳表”。5.3.5对审核员的要求a)至少应接受过中等教育或具有同等学历:b)经过国家批准的认证培训机构培训,并取得资格证;c)经管理者代表聘任;d)内审员不能安排审核自己的工作。5.3.6 审核组应在审核前一周向受审部门卜发“内部审核实施计划”。受审部门对审核时间有异议,可在内审前三天通知审核组,与审核组长协商解决。5.3.7
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