常规采购流程.docx
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1、常规物资采购管理流程常规物资采购管理流程图二、目的规范企业常规物资采购管理工作,保障项目施工中的常规物资零延误。三、适用范围适用于项目施工中所需辅料等非大型设备的采购,这些需要采购的物资已有相对确定的供应商。四、职责分工1、 项目部:提出物资采购需求。2、 项目管理部:发起物资采购,并对采购回来的物资进行入库管理。3、 采购部:接受项目管理部审批的采购需求,按申购单要求的物资对供应商进行筛选,将备选供应商信息及其报价填写在申购单上,并依次提交会计和总经理审核。审核通过后购买,到货后负责入库。4、 财务部:财务人员负责申购单初审,通过后交由总经理审核,审核批准后由采购员采购。五、流程节点、节点性
2、质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1物资申领申领人1、工作内容:(1)物资申领人填写物资采购申请单;(2)对从未采购过的物资,应提供至蚌家供货商信息;2、工作标准:(1)根据项目需要的物资品名、编码、型号、数量填写物资采购申请单(2)短个项目的首次申领,应向物资内勤提交确认的设备清单材料清单辅料清单工具清单物资采购申请单;2申购申请物资内勤1、工作内容:(D根据采购物资的类型,填制申麴单,交给对应的采购人员;(2)物资采购入库后,通知物资申领人.2、工作标准:(D根据存货的数量,在申购单上填写需要采购的物资品名、编号、数量、型号等信息填到申购单上;(2)对没有编码的新物资要迸行编
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