采购控制流程.docx
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1、发放范围及数量:修订履历表序号修订日期内容版次修订人备注12021-02-07初版发行A/0罗于建releasingscopeandquantity总经理1份副总经理运营部1份财务部1份技术中心1份生产中心1份批准Approve审核Check拟定Prepare罗于建1.0目的:根据公司总体目标,通过优化采购管理及相关制度建设,以极具竞争力的采购成本提供各产品的部件供应,保证生产和销售的需求。不断探索新的材料、新部件、新的采购运作模式,提高采购控制力,促使公司整体采购成本最优化、企业效益最大化。2.0范围:适用于公司各类采购活动有关的过程控制。3.0职责和权限:3.1采购部负责公司各部门所提报的
2、物资采购申请的采购任务完成及采购质量控制与管理。3.2采购部负责组织相关部门对各供应商进行评价、考核等管理;3.3质量部:负责引进产品的过程控制;负责与零部件技术有关的文件和与供方签署的质量、技术合同的审批,负责3C申报产品采购的监视;3.4物资管理部:采购合格品物资办理入库。3.5财务中心:负责采购有关的账务处置和采购过程监督。3.6公司常务副总经理(简称:常务副总经理):负责引进供方过程控制的审批。4.0定义无5. 0采购流程作业流程财务账务处理权责部门内容描述表单/记录生产中心技术中心 物资管理部 运营中心5.1填报物料申购单须部门主管签字 审核,常务副总审批。5. 2填报订单采购申请单
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