金融衍生业务专项报告审计报告.docx
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1、金融衍生业务报告的审计报告XX师报字2021第号XX集团有限责任公司:一、审计意见我们审计了后附的XX集团有限责任公司(以下简称“XX公司”)2020年度金融衍生业务专项报告(以下简称“金融衍生业务报告我们认为,后附的XX公司2020年度金融衍生业务报告在所有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)关于做好2020年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知(国资发财评(2020)79号)、关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知(国资发财评规2020)8号)等有关文件(以下简称“国资委相关文件”)的规定编制。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
2、行了审计工作。审计报告的“注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于XX公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、管理层和治理层对金融衍生业务报告的责任XX公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照国资委相关文件的规定编制金融衍生业务报告,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使金融衍生业务报告不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。治理层负责监督金融衍生业务报告的报告过程。四、注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任我们的目标是对金融衍生业务报告整体是否
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- 金融 衍生 业务 专项 报告 审计报告
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